×
Показано с 1 по 12 из 12

Тема: НДС

  1. Клерк
    Регистрация
    20.05.2004
    Сообщений
    486

    НДС

    Добрый день всем...
    Мы получили в мае от поставщика компьютер (есть счет-фактура и накладная выписанная маем), но мы его не оплатили...он будет в счет взаиморасчетом, в июле мы окажем им услуги (будет договор купли-продажи с соглашением о зачете взаимных требований)...
    тот НДС которые есть в сч-фактуре поставщика мы должны заплатить в бюджет или нет ?
    у нас НДС по оплате...
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    18.07.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    638
    НДС которые есть в сч-фактуре поставщика мы должны заплатить в бюджет или нет ?
    Нет.
    После подписания акта взаимозачета у вас будет право предъявить этот НДС бюджету, естественно при выполнени прочих условий (приобретение для осуществления деятельности облагаемой НДС и т.д.)
    Katt

  3. Клерк Аватар для Чиж
    Регистрация
    12.10.2002
    Адрес
    Подмосковье
    Сообщений
    8,449
    "Тот НДС, который есть в счет-фактуре поставщика", вы имеете право предъявить к зачету в момент оплаты - то есть в июле, при подписании акта зачета.
    И этот НДС ничего общего не имеет с НДС с Вашей реализации, который по оплате..

  4. Клерк
    Регистрация
    20.05.2004
    Сообщений
    486
    и в декларации его нигде не указывать???

  5. Клерк Аватар для Чиж
    Регистрация
    12.10.2002
    Адрес
    Подмосковье
    Сообщений
    8,449
    За май-июнь-нет. В июле у Вас появится право его зачесть, но это не значит, что эта сумма будет у вас в декларации отдельной строкой, у Вас же еще операции по приобретению имущества есть?

  6. Клерк
    Регистрация
    20.05.2004
    Сообщений
    486
    Чиж, во 2 квартале нет...и июле вроде пока тоже нету...
    а еще подскажите декларация сдается за июнь или за полугодие?
    Последний раз редактировалось Woda; 19.07.2004 в 16:19.

  7. Клерк Аватар для Чиж
    Регистрация
    12.10.2002
    Адрес
    Подмосковье
    Сообщений
    8,449
    Отчетный период по НДС-месяц или квартал.

  8. Клерк
    Регистрация
    20.05.2004
    Сообщений
    486
    месяц

  9. Клерк Аватар для Чиж
    Регистрация
    12.10.2002
    Адрес
    Подмосковье
    Сообщений
    8,449
    Woda, Вы уже сами себе отвечаете...
    Как часто вы отчитываетесь по НДС? Если отчетный период у вас-месяц, сдавайте декларацию за июнь, если же квартал-за 2 квартал.
    Вы, наверное, недавно работаете?

  10. Клерк
    Регистрация
    20.05.2004
    Сообщений
    486
    я начинающая...сдала майскую декларацию нулевую...теперь вот переделываю ее и еще июньскую ваяю...
    недавно...2 месяца... :о

  11. Клерк Аватар для Чиж
    Регистрация
    12.10.2002
    Адрес
    Подмосковье
    Сообщений
    8,449
    Woda, небольшой совет, если пригодится...
    Если организация Ваша работает давно, а Вы пока еще не вошли в курс дела, ориентируйтесь на период по НДС, установленный предыдущим бухгалтером.
    Но скорее всего, фирма Ваша такая же начинающая...Нулевая майская декларация, небольшие обороты по оприходованию товара...Если не ожидаете больших объемов по реализации, может, стоит перейти на ежеквартальную отчетность? Желаю удачи!!!!

  12. Клерк
    Регистрация
    20.05.2004
    Сообщений
    486
    Чиж, спасибо за помощь и поддержку...
    но обороты предполагаються действительно большие, поэтому сразу стала и делать помесячную...хотя конечно можно было и поквартальную...

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)