Уважаемые коллеги, помогите разобраться: должна ли я где-то в декларации по НДС (может во 2-ой раздел по налоговым агентам по коду 1011701) отразить сумму, уплаченную таможне при ввозе импортного оборудования на территорию РФ, предназначенного для внутреннего потребления? Вычет знаю, что по стр. 280 покажу, а начисление где?
![]()


) отразить сумму, уплаченную таможне при ввозе импортного оборудования на территорию РФ, предназначенного для внутреннего потребления? Вычет знаю, что по стр. 280 покажу, а начисление где?
Ответить с цитированием

