Подскажите какими проводками оформить поступивший на р/с НДС по акту о взаимозачете и как отразить операцию когда мы этому же контрагенту НДС перечислили по тому же акту?
Подскажите какими проводками оформить поступивший на р/с НДС по акту о взаимозачете и как отразить операцию когда мы этому же контрагенту НДС перечислили по тому же акту?
они же гасят свою задолженность перед вами, как и вы перед ними.
Так что когда они вам платят - это либо 62 или 76, а когда вы им - это или 60 или 76. Смотря на каком счете у вас висят основные задолженности между вами
то есть мы гоняем НДС, а проводки на 60 и 62 счет получается?
а у вас задолженность образовалась до 2009 года?то есть мы гоняем НДС,
задолженность 2008 года еще, поэтому и гоняем НДС
Увидела тему, попытаюсь спросить снова: можно ли через три года будет списать неперечисленный НДС от взаимозачетов 2007-08 г.г., как дебиторку? Или создать под него резерв сомн.задолженности? Кто-нибудь это делал?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)