У нас на 19 счете с 2007 года висит некая сумма. Расходы приняты, но НДС не предъявлен.
В связи с этим вопрос : как лучше оформить вычет подать уточненку за 2007? Или в текущем периоде составить доп лист к книге покупок (как бы с/ф толь ко что обнаружены/исправлены)? И вообще за какой период "назад" можно предъявлять НДС?Спасибо.
