Если услуги не облагаются НДС (бюджетная орг.), то стоимость реализованных услуг следует указывать в 9 разделе декларации? Правильно? Я так делаю на протяжении полутора лет, до меня так делала предыдущих бух. Но примерно до назад с третьего квартала 2008 года, ИФНС стала требовать подтверждения этой суммы, и мы как ненормальные огромными кипами возим им акты выполненных работ (более 600 договоров), счета, ОСВ, книгу продаж, копии договоров, в которой нет ни одной с/ф. Такая же история с другой организацией, там правда отделались ОСВ. А недавно узнала, что в другой аналогичной конторе, бухгалтер здает декларацию по НДС, не указывая в ней абсолютно ничего, разумеется налоговики у нее и не требуют никаких подтверждений. Так как же все таки следует поступать? Каждый квартал возить в налоговую доки, подтверждающие сумму уже просто надоело... Можно ли не указывать сумму в 9 разделе? и вообще обязаны ли мы каждый раз подтверждать эту сумму?


Ответить с цитированием