×
Показано с 1 по 17 из 17
  1. #1
    Аноним
    Гость

    1С Бухгалтерия 8. Прошу помощи!

    Добрый вечер!
    Проблема в 1 С Бухгалтерия 8 УСН.

    06.10.2009 - Выручка за день - 10 500 ПКО № 1
    Отражаю в 1С как прочий доход денежных средств.
    06.10.2009 - Выдача денежных средств подотчет - 10 500 РКО № 1
    (так как нет лимита кидаю деньги каждые три дня)
    09.10.2009 - Возврат денежных средст подотчет - 10 500 ПКО № 2
    09.10.2009 - Выдача денежных средств подотчет - 10 500 РКО № 2
    12.10.2009 - Возврат денежных средств подотчет - 10 500 ПКО № 3
    12.10.2009 - Выдача денежных средств подотчет - 10 500 РКО № 3
    15.10.2009 - Возврат денежных средств подотчет - 10 500 ПКО № 4
    15.10.2009 - Выдача аванса Иванову И.И. - 2 000 РКО№ 4
    15.10.2009 - Выдача аванса Петрову П.П. - 1 000 РКО № 5
    15.10.2009 - Выдача аванса Ивановой Т.И. - 1 000 РКО № 6
    15.10.2009 - Выдача аванса Артамошиной А.И. - 1 600 РКО № 7

    Выдачу аванса делаю так - Зарплата - Зарплата к выдаче - Формирую подбором и вбиваю суммы аванса - делаю отметку ВЫПЛАЧЕНО - Затем захожу в раздел Выплата РКО - Указываю платежную ведомость и формирую и провожу РКО - Затем открываю кассу и РКО уже там есть.
    Делаю оборотку и у меня по счету 70 значение с " - " и красным цветом (сальдо на конец месяца по Кредиту - 5 600).

    Где моя ошибка??? Помогите пожалуйста!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Черепаха ... Аватар для Tortilla
    Регистрация
    09.11.2004
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    5,925
    так у вас начисления ЗП не было вот и повисло красное сальдо ко Кт (т.е. переплата - сальдо по Дт)
    Все вышесказанное является лишь моим личным мнением.

    И это пройдет ... ©

  3. #3
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    06.10.2009 - Выручка за день - 10 500 ПКО № 1
    Отражаю в 1С как прочий доход денежных средств.
    почему как "прочий приход", а не как "выручка". У вас эта сумма попадает в книгу УСН?

    Зачем каждый день делаете возврат и выдача под отчет? Раз выдали, и достаточно. Потом в день аванса возврат.

    Делаю оборотку и у меня по счету 70 значение с " - " и красным цветом (сальдо на конец месяца по Кредиту - 5 600)
    "Отражение ЗП в регл.учете" делали?

  4. #4
    Аноним
    Гость
    Аванс можно выдавать сроком только на три дня.
    Вот и кидаю каждые 3 дня.
    Вопрос - мне сказали что АВАНС В 1С не надо начислять а просто выдавать.
    Я когда и в конце месяца делаю начисление зарплаты то у меня сумма тоже с "-" и красным!

  5. #5
    Черепаха ... Аватар для Tortilla
    Регистрация
    09.11.2004
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    5,925
    Аванс можно выдавать сроком только на три дня.
    Вот и кидаю каждые 3 дня.
    Вопрос - мне сказали что АВАНС В 1С не надо начислять а просто выдавать.
    а вы не путаете аванс (часть зарплаты) и подотчетные суммы ?
    Все вышесказанное является лишь моим личным мнением.

    И это пройдет ... ©

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Извиняюсь!!!!! Просто хотел ответить на вопрос зачем каждые три дня выдаю и забираю - здесь я имел ввиду подотчет, потому что лимита кассы нет а делаю я все задним числом.

  7. #7
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Каждые три дня не нужно подотчет туда-сюда гонять. Но если вам это доставляет удовольствие - на здоровье.
    Выдача аванса и будет красным - это нормально.
    А вот после начисления не должно быть дебетового сальдо. Документ "отражение ЗП в регл.учете" делаете?

  8. #8
    Аноним
    Гость
    Зета, скажите тогда пожалуйста на какой срок я могу выдать подотчет?
    Отражение аванса в "ЗП в регл.учете" тоже нужно делать?

  9. #9
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Зета, скажите тогда пожалуйста на какой срок я могу выдать подотчет?
    Считается, что срок устанавливается в учетной политике или просто приказом руководителя. Обычно при проверке банком кассовой дисциплины спрашивают этот приказ. Можно указать полгода-год.
    Отражение аванса в "ЗП в регл.учете" тоже нужно делать?
    не нужно

  10. #10
    Аноним
    Гость
    Зета, а Вы еще долго будите на сайте?
    Я сейчас бы перебил данные и попробовал бы провести зарплату. Если не получится обратится к Вам!

  11. #11
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    не знаю
    спрашивайте
    не я, так еще кто-нибудь ответит

  12. #12
    Бухгалтер Аватар для Feminka
    Регистрация
    21.02.2008
    Адрес
    г.Белгород
    Сообщений
    7,389
    полгода-год.
    если и окажется больше, наказания за это нет.

  13. #13
    Аноним
    Гость
    Скажите а где сделать "ЗП в регл.учете" ????
    Это закрытие месяца или нет?

  14. #14
    Бухгалтер Аватар для Feminka
    Регистрация
    21.02.2008
    Адрес
    г.Белгород
    Сообщений
    7,389
    есть документ, он так и называется, смотрите в разделе з/пл.

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    18.03.2005
    Сообщений
    1,927
    В 8-ке почти по всем операциям есть такие Помощники... Помощник по расчету зарплаты , помощник по учету НДС. В каждой менюшке. Например, закладка вверху -Зарплата. Открываешь, выбираешь, запускаешь, и он пошагово показывает какие операции надо делать. Очень удобно...
    Особенно зарплата на ОСНО. Потому что принципиальнейшим образом отличается от начисления зарплаты в 7-ке и делается чуть ли не 4 регламентынми операциями...
    Город над вольной Невой, где болеют за Зенит родной...

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    10.11.2009
    Сообщений
    5
    Помогите. Открыли фирму 2 месяца назад. Применяем УСНО. Из работников принят только один ген. дир. Оборотов нет. Доходов нет, одни расходы и то за счет учредителя (займ). Можно пока не начислять зарплату?

  17. #17
    Бухгалтер Аватар для Feminka
    Регистрация
    21.02.2008
    Адрес
    г.Белгород
    Сообщений
    7,389
    можно, отправьте директора в отпуск за свой счет.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)