×
Показано с 1 по 24 из 24
  1. #1
    SvSt SvSt вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.09.2009
    Адрес
    Петрозаводск
    Сообщений
    38

    Налог на прибыль - проводки в 1С

    Уважаемые коллеги, помогите разобраться с проводками по налогу на прибыль.
    Что надо начислять в 1С по окончании квартала?
    налог на прибыль и ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль? а потом сторнировочные проводки?
    и как эти проводки сопоставить с декларацией?
    очень нуждаюсь в вашей помощи!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Генук Генук вне форума
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    конфигурация
    релиз
    ПБУ 18/02

  3. #3
    Аноним
    Гость
    ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль
    сторнировочные - если убыток

  4. #4
    SvSt SvSt вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.09.2009
    Адрес
    Петрозаводск
    Сообщений
    38
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    конфигурация
    релиз
    ПБУ 18/02
    1С7.7 ПБУ18/02 не применяется. все декл. и бухг.отчетность вручную.
    вопрос в том, какие цифры берем из декларации , чтобы сделать проводки

  5. #5
    SvSt SvSt вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.09.2009
    Адрес
    Петрозаводск
    Сообщений
    38
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль
    сторнировочные - если убыток
    т.е начислили 28 числа каждого месяца, оплатили их. а по итогам декларации за отчетный период налог доначисляем или наооборот сторнируем?

  6. #6
    Лихой Лихой вне форума
    Главный
    Регистрация
    21.07.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,904
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль
    сторнировочные - если убыток
    Где это регламентировано?

  7. #7
    Генук Генук вне форума
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    у платформы 1С 7.7 более сотни конфигураций... и десятки тысяч релизов...

    конфигурация
    релиз

  8. #8
    SvSt SvSt вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.09.2009
    Адрес
    Петрозаводск
    Сообщений
    38
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    у платформы 1С 7.7 более сотни конфигураций... и десятки тысяч релизов...

    конфигурация
    релиз
    1С7.7 конфиг. Бухгалтерский учет, ред. 4.5

  9. #9
    Лихой Лихой вне форума
    Главный
    Регистрация
    21.07.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,904
    Цитата Сообщение от SvSt Посмотреть сообщение
    1С7.7 конфиг. Бухгалтерский учет, ред. 4.5
    Да скажи ты ему свой релиз, наконец.

  10. #10
    SvSt SvSt вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.09.2009
    Адрес
    Петрозаводск
    Сообщений
    38
    Цитата Сообщение от Лихой Посмотреть сообщение
    Да скажи ты ему свой релиз, наконец.
    7 .70. 504 это что ли релизом зовется?!

  11. #11
    Лихой Лихой вне форума
    Главный
    Регистрация
    21.07.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,904
    Цитата Сообщение от SvSt Посмотреть сообщение
    7 .70. 504 это что ли релизом зовется?!
    Ну да, да!

  12. #12
    SvSt SvSt вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.09.2009
    Адрес
    Петрозаводск
    Сообщений
    38
    У меня вообще какая-то тупиковая ситуация. начиная с 2007 года года в бух.учете по счету 68 Налог на прибыль "билеберда" какая-то. и как теперь привести все в соответствие действительности, я не понимаю
    потому и прошу помощи тут

  13. #13
    Генук Генук вне форума
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    проверьте - закрыто ли сальдо по 68.4.2

  14. #14
    SvSt SvSt вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.09.2009
    Адрес
    Петрозаводск
    Сообщений
    38
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    проверьте - закрыто ли сальдо по 68.4.2
    да.

  15. #15
    Lazy Sea Lazy Sea вне форума
    Клерк
    Регистрация
    18.03.2005
    Сообщений
    1,927
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    у платформы 1С 7.7 более сотни конфигураций... и десятки тысяч релизов...

    конфигурация
    релиз
    Сорри за оф. Во многих сообщениях я заметила Ваш просто феноменальный математический ум)) Мне задали вопрос по чужой формуле расчета. Формулу придумали конрагенты года два назад- еще до меня. Там из целого берется две комиссии, остаток получаем мы. У нас появилось сомнение, что формула составлена неправильно. Вернее, не у нас, у меня ничего не появилось- я ее просто не поняла))

    Мне не хотелось бы ее писать тут. Да и вопрос не жизненный. Чисто интерес житейский, тем более в каких-то постах я именно у Вас видела примерную формулу расчета .
    Так вот- Вы могли бы ее посмотреть ? А куда лучше прислать? В личку? Или на мыло? Или Вам вообще не хотелось бы этим заниматься? Тогда без обид))
    Город над вольной Невой, где болеют за Зенит родной...

  16. #16
    SvSt SvSt вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.09.2009
    Адрес
    Петрозаводск
    Сообщений
    38
    вешаю карточку по счетам 68/4/1. проводки по начислению налога не совпадают с цифрами по декларациям.
    Вложения Вложения

  17. #17
    Генук Генук вне форума
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    Личные сообщения

  18. #18
    Lazy Sea Lazy Sea вне форума
    Клерк
    Регистрация
    18.03.2005
    Сообщений
    1,927
    Цитата Сообщение от SvSt Посмотреть сообщение
    У меня вообще какая-то тупиковая ситуация. начиная с 2007 года года в бух.учете по счету 68 Налог на прибыль "билеберда" какая-то. и как теперь привести все в соответствие действительности, я не понимаю
    потому и прошу помощи тут
    Я один раз выравнивала вот так. Тупика никакого нет, берете оборотку аккуратно по периодам и по декларациям по основным строкам сверяете. Там основных строк немного)).
    Лучше все сразу на бумажку писать в два столбца- что в декларации и что начислено в программе. Если трудно- то напишите сюда, начиная с 1 квартала 2007 года что указано в декларации по начислениям. И можно будет прикинуть, какие должны были быть сделаны проводки в программе.
    Единственное-вот правильность показателей в декларации уж точно так не проверить на форуме)) Что уже указано, Вы сами должны проверять- правильно или нет. Ваши доходы и расходы кроме Вас никто не выверит. Только чисто механически-правильность проводок по начислений относительно строк декларации.
    Город над вольной Невой, где болеют за Зенит родной...

  19. #19
    Генук Генук вне форума
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    SvSt, и что не нравится?
    видны две корректировки: в марте за 2008 год и в сентябре за полугодие по справке №20... возьмите её в руки

    в чём проблема?

  20. #20
    Lazy Sea Lazy Sea вне форума
    Клерк
    Регистрация
    18.03.2005
    Сообщений
    1,927
    Цитата Сообщение от SvSt Посмотреть сообщение
    вешаю карточку по счетам 68/4/1. проводки по начислению налога не совпадают с цифрами по декларациям.
    Хм. Имхо если Вы не планируете делать уточненки, то уж логичнее подгонять проводки под данные в декларации, а не наоборот. ПОтому что по декларациям начисления в налоговой уже сделаны, а программа ваша- и никто ее не увидит
    Город над вольной Невой, где болеют за Зенит родной...

  21. #21
    Генук Генук вне форума
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    да ничего не надо подгонять...
    была чисто арифметическая ошибка:
    сначала жахнули по полугодию
    99 - 68 73415
    забыв, что это строка 180 декларации и надо проводку сделать за минусом 1-го квартала (24848)

    вот и поправили в сентябре:
    99-68 -73415
    99-68 +48567

  22. #22
    SvSt SvSt вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.09.2009
    Адрес
    Петрозаводск
    Сообщений
    38
    Цитата Сообщение от Lazy Sea Посмотреть сообщение
    Я один раз выравнивала вот так. Тупика никакого нет, берете оборотку аккуратно по периодам и по декларациям по основным строкам сверяете. Там основных строк немного)).
    Лучше все сразу на бумажку писать в два столбца- что в декларации и что начислено в программе. Если трудно- то напишите сюда, начиная с 1 квартала 2007 года что указано в декларации по начислениям. И можно будет прикинуть, какие должны были быть сделаны проводки в программе.
    а корректировки текущей датой проводить? иначе же никак.

    Единственное-вот правильность показателей в декларации уж точно так не проверить на форуме)) Что уже указано, Вы сами должны проверять- правильно или нет. Ваши доходы и расходы кроме Вас никто не выверит. Только чисто механически-правильность проводок по начислений относительно строк декларации.[/QUOTE]
    так это то понятно.
    Вы мне скажите , что начислить. только налог на прибыль за год (2007 и 2008 с учетом ранее сделанных проводок) и платежи сверить.
    Проблема то у меня в том, что по сверке с налоговой я не могу выйти на их суммы.

  23. #23
    Lazy Sea Lazy Sea вне форума
    Клерк
    Регистрация
    18.03.2005
    Сообщений
    1,927
    Цитата Сообщение от SvSt Посмотреть сообщение
    Проблема то у меня в том, что по сверке с налоговой я не могу выйти на их суммы.
    Ну это еще не значит, что не правы Вы...
    Я бы лично для себя проверила, все ли, что показывалось к уплате по декларации-было уплачено...
    Они ведь начисления делают по декларации, а уплаты по платежкам. ну и сделайте у себя то же самое. Тупо перепишите из деклараций начисления налогов. И рядом уплаты. Сальдо получите-сходится с ними? нет? ТОгда берите декларации, платежки на уплату и дуйте к ним на сверку...
    Если сумма значительная. Если нет- забейте и живите дальше счастливо.
    Город над вольной Невой, где болеют за Зенит родной...

  24. #24
    SvSt SvSt вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.09.2009
    Адрес
    Петрозаводск
    Сообщений
    38
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    SvSt, и что не нравится?
    видны две корректировки: в марте за 2008 год и в сентябре за полугодие по справке №20... возьмите её в руки

    в чём проблема?
    в том, что получив акт сверки с налоговой, данные не совпадают никак

    Вы мне помогите вот в чем:
    есть 1й квартал 2009 года. есть декларация.
    в учете 31/03/09 ставлю проводки Д99/1 К68/4/1 начислен налог на прибыль за 1 кв. 2009 в разрезе бюджетов (=стр 190,200 декларации)

    2й кв. 2009 в учете 30/06/09
    Д99/1 К68/4/1 начислен налог на прибыль за п/г 2009 г. (=стр.300,310 декларации)
    т.е. по полугодию по К68/4/1 должно быть строка 190,200 декл. за п/г.

    и т.д.
    НО! не пойму, что делать с ежемесячными авансовыми платежами - надо их начислять или только проводить оплату? да еще есть письма о зачете налога на прибыль...

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)