×
Показано с 1 по 9 из 9
  1. Клерк
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    2

    экспорт продукции собственного производства в беларуссию

    экспорт продукции собственного производства в беларуссию по ставке 0%.каким образом происходит возмещение НДС по сырью для производимой продукции.если не вся произведенная продукция экспортируется
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    каким образом происходит возмещение НДС по сырью для производимой продукции
    Раздельный учет входного НДС, относящего к реализации по ставкам 0% и 18%.

  3. Клерк
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    2
    это понятно, но сырье покупается большой партией и в запас,поэтому невозможно разбить сырье на партии не зная потребности заказчика допустим на следующий месяц

  4. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    А зачем его на партии разбивать? Заявляйте вычет сразу, в периоде отгрузки на экспорт восстановите часть, не него приходящуюся, в 3 разделе декларации и заявите в 5 раздел в периоде сбора пакета документов.

  5. Клерк
    Регистрация
    23.01.2010
    Сообщений
    2

    Вопрос

    Если предвидеть все сложности по подтверждению экспорта в Белоруссию и возмещению входного НДС по экспорту, может "заложить" в цену НДС, потом не подтверждать, оплатить в бюджет. Как в этом случае предъявить входной НДС, можно ли указать сумму НДС в разделе 3 строка 220 декларации.

  6. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    может "заложить" в цену НДС, потом не подтверждать, оплатить в бюджет
    т.е. при отгрузке оформлять с/ф по ставке 18%? Или вы хотите просто не париться со сбором документов по сделкам?

  7. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от vasileska Посмотреть сообщение
    Если предвидеть все сложности по подтверждению экспорта в Белоруссию и возмещению входного НДС по экспорту, может "заложить" в цену НДС, потом не подтверждать, оплатить в бюджет. Как в этом случае предъявить входной НДС, можно ли указать сумму НДС в разделе 3 строка 220 декларации.
    Если предвидеть все сложности, то не так уж и сложно подтвердить экспорт

  8. Клерк
    Регистрация
    23.01.2010
    Сообщений
    2
    Счет-фактуру оформлять без НДС, затем, как бы Белорусы не прислали заявление-подтверждение, начислить и уплатить НДС. По прибыльности ничего не теряем, т.к. в цену уже "заложили" НДС. Вопрос, НДС могу раздельно не вести и зачитывать, как по внутреннему рынку? Или, "разделять", а затем как по неподтвержденному экспорт, включить в декларацию по внутреннему рынку.
    Спасибо.

  9. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    "разделять", а затем как по неподтвержденному экспорт, включить в декларацию по внутреннему рынку.

    З.Ы. Только не забудьте в цену еще пени по НДС заложить.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)