Помогите разобраться! По данным нашей организации числится Кт зад-сть, которая образовалась примерно в 2002г. Каждый квартал подписывался акт сверки, где данная зад-сть фигурировала. Оплачивать зад-сть директор не хочет. Хочет чтобы ее списали. Как правильно это сделать и что делать с актом сверки, который пришел в наш адрес - указывать там сумму зад-сти или нет. Если нет - то возникнут вопросы у той организации - во 2-кв-ле была, а за 3 -пропала.




