У меня несколько тупая ситуация:
Сдали в 2008 году неправильно декларацию по НДС. Сделали это умышленно, чтобы не получился НДС к возмещению. Для этого завысили базу по реализации и авансам полученным.
У налоговой произошла несостыковка с налогом на прибыль - реализация по НДС получилась, естественно, больше, чем по налогу на прибыль, где была указана правильная реализация.
Сдали уточненную декларацию по НДС, с правильными цифрами. Получилось уменьшение базы по всем позициям - теперь требуют объяснить, почему база уменьшилась.
Не представляю, как им объяснить, почему мы сначала показали реализацию больше, чем сейчас
Маразм получается.
Помогите, плиз




