×
Показано с 1 по 4 из 4
  1. Клерк
    Регистрация
    06.07.2009
    Сообщений
    117

    Переплата по пеням

    Уважаемые клерки, добрый день! Так получилось, что переплатила пени, сделала начисление исходя из своих данных и заплатила. У меня все закрылось в ноль. Теперь я сверилась с налоговой и у меня висит переплата по пеням в части НДС, ее хочу зачесть в счет предстоящей уплаты налога. Теперь мне надо откорректировать сделанную ранее операцию по начислению пеней, я правильно понимаю?
    К примеру, Д 99 К 68.2 (пени) -1500, т.е. так получитс что эта самая сумма в оборотке у меня будет висеть как переплата, что-то запуталась...
    Поделиться с друзьями

  2. Аноним
    Гость
    Так Вы сторнируйте излишнее начисление
    Дт 99 Кр 68 (1500)

    По данным БУ будет переплата, тогда зачтете в налог

  3. Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    тогда зачтете в налог
    нет,раз
    переплатила пени
    то либо оставить эту переплату на будущее (в зависимости от суммы) либо писать письмо в ИФНС о зачете и на основании решения засчитывать,и
    сторнируйте излишнее начисление

  4. Клерк
    Регистрация
    06.07.2009
    Сообщений
    117
    Уже написала письмо в МИФНС...ждус решения, а зачитывать надо Д68.2 К 68.2 в разрезе аналитики, налоги - пени....

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)