Уважаемые клерки, добрый день! Так получилось, что переплатила пени, сделала начисление исходя из своих данных и заплатила. У меня все закрылось в ноль. Теперь я сверилась с налоговой и у меня висит переплата по пеням в части НДС, ее хочу зачесть в счет предстоящей уплаты налога. Теперь мне надо откорректировать сделанную ранее операцию по начислению пеней, я правильно понимаю?
К примеру, Д 99 К 68.2 (пени) -1500, т.е. так получитс что эта самая сумма в оборотке у меня будет висеть как переплата, что-то запуталась...![]()


Ответить с цитированием