31 марта 09 года учредители приняли решение о распределении прибыли 2008г. На тот момент я посчитала чистые активы и там все оказалось впорядке.
Но потом ситуация изменилась следующим образом: директор задним числом по договоренности с нашим заказчиком акт выполненных работ решил составить не в марте, а в июне. И поэтому эту выручку я из марта убрала (у нас УСН мне было все равно). Теперь стала пересчитывать чистые активы и они получаются отрицательными (по факту теперь за 1 кв. убыток, а не прибыль как было раньше).
Как лучше поступить. Я придумала 2 варианта:
1) переделать решение собрания, сделать его июньским (фактически выплаты дивидендов начались как раз в июне); на 30/06/09 чистые активы больше УК
2) косвенные расходы за 1 квартал не списывать на 90, а отправить на 97 (выручки не было).
Какой вариант предпочтительнее? Спасибо

Ответить с цитированием