Добрый день.
Совсем запуталась с ндс:
в июне был ввоз товара из белоруссии, мы выплатили 50 000 ндса в бюджет, в июле - продажа товара - получается снова к уплате - 52000. Значит два раза делаю вычет на 50000???
Добрый день.
Совсем запуталась с ндс:
в июне был ввоз товара из белоруссии, мы выплатили 50 000 ндса в бюджет, в июле - продажа товара - получается снова к уплате - 52000. Значит два раза делаю вычет на 50000???
вычет только один - 50 000получается снова к уплате - 52000. Значит два раза делаю вычет на 50000???
т.е. мы из своего кармана платим эти 50 000???
значит к возмещению идет ндс с товара, проданного покупателю, а то что мы за поставщика заплатили ндс - это из своего кармана?????
Вы за поставщика ничего не заплатили, вы заплатили НДС при ввозе на территорию РФ. Его и поставили к вычету.
По поводу ндс поняла. Помогите, пожалуйста, с книгой покупок:
в июле купили товар
в августе оплатили ндс
а августе подали декларациию и заявление..., но получили одобрение только в октябре.
Продали продукцию в октябре.
В книгу покупок я вношу данные в августе (после оплаты ндс)? И сумму там общую какую ставить (у нас база с которой начислялась и платилась ндс - была - с покупных товаров+с услуг перевозчика+с акцизов)...
в октябре - имеется ввиду после одобрения декларации или после реализации?
Одобрение декларации в каком виде выдается?
я имею ввиду что вернули экземпляр декларации и заявление о ввозе с пометкой ифнс. заявление для пересылки поставщику.
Если перенесу вычет поедет ндс, будет слишком много к уплате, придется уточненку подавать, а так не хочется...
Так вы вычет заявили в декларации за 3 кв.?Если перенесу вычет
да, а заявление с отметкой налоговиков получили только в 4м...![]()
а дата подписания заявления ИФНС?я имею ввиду что вернули экземпляр декларации и заявление о ввозе с пометкой ифнс. заявление для пересылки поставщику.
04.10((
В 4 кв. надо бы зарегить в книге покупок.
Скажите пожалуйста, "подправила" декларацию, все цифры сходятся с тем что заявлено к уплате и уплачено, но единственное расхождение: в первоначальном варианте, том что у налоговиков отдельно вынесена сумма к вычету, а в том что я подправила - расходы на эту сумму (не вычет естественно, т.к. вычет перенесла на 4 квартал) входят в стр.220(сумма, предъявленная к вычету при приобретении товаров, работ, услуг...) - подавать ли уточненку???
У вас нет обязанности подавать уточненку, если вы не занизили налоговую базу.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)