×
Показано с 1 по 18 из 18
  1. Аноним
    Гость

    импорт из белоруссии + двойной вычет ндс?

    Добрый день.
    Совсем запуталась с ндс:
    в июне был ввоз товара из белоруссии, мы выплатили 50 000 ндса в бюджет, в июле - продажа товара - получается снова к уплате - 52000. Значит два раза делаю вычет на 50000???
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    получается снова к уплате - 52000. Значит два раза делаю вычет на 50000???
    вычет только один - 50 000

  3. Аноним
    Гость
    т.е. мы из своего кармана платим эти 50 000???
    значит к возмещению идет ндс с товара, проданного покупателю, а то что мы за поставщика заплатили ндс - это из своего кармана?????

  4. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Вы за поставщика ничего не заплатили, вы заплатили НДС при ввозе на территорию РФ. Его и поставили к вычету.

  5. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    значит к возмещению идет ндс с товара, проданного покупателю,
    НДС с товара, проданного покупателю, идет вообще-то в начисление, и оплачивает этот НДС вообще-то покупатель, в платежке так и пишет: в т.ч. НДС 52 000 руб.

  6. Аноним
    Гость
    По поводу ндс поняла. Помогите, пожалуйста, с книгой покупок:
    в июле купили товар
    в августе оплатили ндс
    а августе подали декларациию и заявление..., но получили одобрение только в октябре.
    Продали продукцию в октябре.
    В книгу покупок я вношу данные в августе (после оплаты ндс)? И сумму там общую какую ставить (у нас база с которой начислялась и платилась ндс - была - с покупных товаров+с услуг перевозчика+с акцизов)...

  7. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    По поводу ндс поняла. Помогите, пожалуйста, с книгой покупок:
    в июле купили товар
    в августе оплатили ндс
    а августе подали декларациию и заявление..., но получили одобрение только в октябре.
    Продали продукцию в октябре.
    В книгу покупок я вношу данные в августе (после оплаты ндс)? И сумму там общую какую ставить (у нас база с которой начислялась и платилась ндс - была - с покупных товаров+с услуг перевозчика+с акцизов)...
    сумму по заявлению.
    Если не хотите спорить с налоговой вычет ставьте в октябре, ноесть мнение, что можно и в августе

  8. Аноним
    Гость
    в октябре - имеется ввиду после одобрения декларации или после реализации?

  9. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Одобрение декларации в каком виде выдается?

  10. Аноним
    Гость
    я имею ввиду что вернули экземпляр декларации и заявление о ввозе с пометкой ифнс. заявление для пересылки поставщику.

  11. Аноним
    Гость
    Если перенесу вычет поедет ндс, будет слишком много к уплате, придется уточненку подавать, а так не хочется...

  12. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Если перенесу вычет
    Так вы вычет заявили в декларации за 3 кв.?

  13. Аноним
    Гость
    да, а заявление с отметкой налоговиков получили только в 4м...

  14. Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    я имею ввиду что вернули экземпляр декларации и заявление о ввозе с пометкой ифнс. заявление для пересылки поставщику.
    а дата подписания заявления ИФНС?

  15. Аноним
    Гость
    04.10 ((

  16. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    В 4 кв. надо бы зарегить в книге покупок.

  17. Аноним
    Гость
    Скажите пожалуйста, "подправила" декларацию, все цифры сходятся с тем что заявлено к уплате и уплачено, но единственное расхождение: в первоначальном варианте, том что у налоговиков отдельно вынесена сумма к вычету, а в том что я подправила - расходы на эту сумму (не вычет естественно, т.к. вычет перенесла на 4 квартал) входят в стр.220(сумма, предъявленная к вычету при приобретении товаров, работ, услуг...) - подавать ли уточненку???

  18. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    У вас нет обязанности подавать уточненку, если вы не занизили налоговую базу.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)