×
Показано с 1 по 14 из 14
  1. #1
    Татьяна_Г Татьяна_Г вне форума
    Клерк
    Регистрация
    03.10.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,299

    Вопрос Остаток по Д19 счета

    У меня есть еще один вопрос
    С 3 квартала 2008 года у фирмы не было реализации, однако в 4квартале 2008 года была покупка канцелярии на 1678, НДС 18% 256, но в декларации по НДС сумма 256р. к возмещению не стоит, а так и болтается до сих пор на Д19счета, при исчислении налога на прибыль она тоже не попала в часть расходов, видимо эту покупку бухгалтер решил не вносить, чтобы не показывать убытки, но как быть сейчас - надо сдать корректировки за 4 кв. 2008 года по НДС и по прибыли за год???, или же эту сумму можно списать в Д68 с К19 текущей датой, так как в 3кв. 2009 года реализация, наконец-то , появилась, и при расчете налога на прибыль учесть в составе расходов, но в этом случае 26 не должен закрываться в 2008 году, так???
    и все-таки как будет правильнее???
    Заранее спасибо за помощь
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,701
    но в декларации по НДС сумма 256р. к возмещению не стоит, а так и болтается до сих пор на Д19счета, при исчислении налога на прибыль она тоже не попала в часть расходов
    НДС в расходы? Его там и не должно быть
    сдать корректировки за 4 кв. 2008 года по НДС и по прибыли за год???,
    Смысла не вижу. Канцелярка где зависла? На 10? Вот и спишите сейчас. И счет-фактуру "получите" сейчас
    но в этом случае 26 не должен закрываться в 2008 году, так???
    26 должен закрываться, канцерка туда попасть не должна

  3. #3
    Татьяна_Г Татьяна_Г вне форума
    Клерк
    Регистрация
    03.10.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,299
    неправильно я выразилась, 256р. -это НДС , который по идее должен был попасть к возмещению за 4 кв. 2008 года, но он туда не попал, ну так, наверное, сделал бухгалтер, чтобы не показывать сумму к возмещению, поэтому он и болтается на Д 19 счета
    а декларация была сдана по нулям…
    вопрос состоит в том, что можно ли мне сделать проводку Д68 К19 текущим числом , или же надо сделать обязательно в 4кв. Как правильн , если это сделать в 4 кв. Найденные ошибки по БУ исправляются текущим числом, а по НУ в момент «возникновения ошибки»

  4. #4
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,701
    можно ли мне сделать проводку Д68 К19 текущим числом
    Можно, если:
    счет-фактуру "получите" сейчас

  5. #5
    Татьяна_Г Татьяна_Г вне форума
    Клерк
    Регистрация
    03.10.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,299
    А при исчислении налога на прибыль не попала сумма 1422, т.е.

    Д 10 К60- 1422.00 –приобретена канцелярия
    Д 19 К60- 256.00 – предьявлен НДС по приобретенным ценностям
    Д26 К 10- 1422.00 - проводка была сделана, однако ,в декларации по налогу на прибыль, эти расходы не указаны, и декларация сдана тоже по нулям
    Теперь как я понимаю, надо сдать корректировки на НДС за 4 кв.2008 г. и налогу на прибыль за 2008г.???
    Снова вопрос, корректировку по НУ делаем в момент возникновения ошибки, а по БУ текущим числом???
    Как правильнее исправить ?

  6. #6
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,701
    Теперь как я понимаю, надо сдать корректировки на НДС за 4 кв.2008
    Решайте сами, возможны варианты
    и налогу на прибыль за 2008г
    Да, по прибыли уточненку. Если только вам интересно возиться из-за 300 рублей налога...
    корректировку по НУ делаем в момент возникновения ошибки, а по БУ текущим числом???
    Да. Только с БУ у вас вроде все в порядке

  7. #7
    Татьяна_Г Татьяна_Г вне форума
    Клерк
    Регистрация
    03.10.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,299
    Кто же нам сч-фактуру сейчас "выпишет"???? конечно, я могла бы и сама ее распечатать, а если встречная проверка??
    Она у нас уже есть, и распечатана как и положено тем периодом..((((((((

  8. #8
    Татьяна_Г Татьяна_Г вне форума
    Клерк
    Регистрация
    03.10.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,299
    а поподробнее про варианты с НДС...

  9. #9
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,701
    Она у нас уже есть, и распечатана как и положено тем периодом
    Так переложите. Журнал за 4 квартал перепечатайте, в текущем отразите получение
    а если встречная проверка??
    И что? Документ то один и тот же будет, а дата получения бумажки фиксируется только в вашем журнале учета полученных счетов-фактур

  10. #10
    Татьяна_Г Татьяна_Г вне форума
    Клерк
    Регистрация
    03.10.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,299

    Осторожно

    А вот можно еще поинтересоваться, к примеру
    решила я убрать сч-ф...из списка сч-фактур за 2008 год, и пусть этот хвостик болтается на Д19 счета до истечени срока давности, потом я ,получается могу, сделать след.проводки
    Д91 (не уменьшающие налогооблаг.базу) К19
    Д99 К91
    А потом Д84 К99 на сумму 256р.
    А вот последнюю проводку
    Д84 К99 можно будет сделать в текущем квартале, по истечении 3 года срока иск. давности, или же эту проводку надо только в конце года делать, как быть?? чтобы правильно.... и какими дркументами, помимо составления бух. справки это должно быть подтверждено

  11. #11
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,701
    болтается на Д19 счета до истечени срока давности
    Нет по этим суммам никакого срока давности. Когда становится ясно, что к вычету поставить невозможно, тогда и списываете
    А вот последнюю проводку
    Д84 К99
    Эта проводка делается 1 раз в год при реформации баланса

  12. #12
    Татьяна_Г Татьяна_Г вне форума
    Клерк
    Регистрация
    03.10.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,299
    а можно поподробнее про реформацию баланса, я так понимаю, в конце года...,так???
    я работаю в 1С8, но вот там функции реформации баланса не видела...,это где именно находится?и для чего используется, только для Д84 К99

  13. #13
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,701
    а можно поподробнее про реформацию баланса, я так понимаю, в конце года...,так???
    Да, 31.12 самые последние проводки, в 1с при закрытии месяца скорее всего этот пункт становится активным именно 31.12
    для чего используется, только для Д84 К99
    Закрываются субсчета по 90, 91, 99, фин. результат на 84
    http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=243094
    http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=256724

  14. #14
    Настя-13 Настя-13 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    11.10.2006
    Адрес
    Костромская область
    Сообщений
    1,096
    ну так, наверное, сделал бухгалтер, чтобы не показывать сумму к возмещению,
    Правильно сделал Ваш бухгалтер. Советую не трогать 4 кв., там все правильно.
    Прислушайтесь к советам Нади К.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)