×
Показано с 1 по 7 из 7
  1. Клерк
    Регистрация
    03.10.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,125

    Компенс. за исп-е личных а/м

    Проводки на 1200
    д20 к73
    д73 к50

    начисляю ежемесячно в конче месяца, за который начислено. В следующем выдаю. Сейчас на конец квартала повисло красное сальдо с минусом в дебете 73. Это так и должно быть? Или надо начислять и выдавать в одном месяце? И в баланс это в пассив совать? или так и с минусом в актив?
    Поделиться с друзьями
    Нет ничего невозможного!

  2. Клерк Аватар для Abul
    Регистрация
    03.01.2004
    Адрес
    Москва, ЦАО
    Сообщений
    514
    А сальдо по сч.73 не развернутое?
    В НУ эта компенсация списывается в момент получения работником денег.

  3. Клерк
    Регистрация
    31.12.2003
    Сообщений
    206
    По крайней мере в типовой настройке 1С Бух. не развернутое.

  4. Клерк
    Регистрация
    03.10.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,125
    А в б/у начисляется как тогда?
    И про н/у, где это написано? если можно....
    Нет ничего невозможного!

  5. в отставке Аватар для Rh
    Регистрация
    13.02.2004
    Сообщений
    3,239
    В БУ как для любых расходов и задолженности. В НУ пп. 4 п.7 ст. 272

  6. Клерк
    Регистрация
    03.10.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,125
    СПАСИБО! пп.3, посмотрела.
    Так а в баланс то куда этот - ставить в актив или пассив?
    Надо мне определиться актив или пассив)))))))))))
    Нет ничего невозможного!

  7. в отставке Аватар для Rh
    Регистрация
    13.02.2004
    Сообщений
    3,239
    Кредиторскую задолженность - в пассив, дебиторскую - в актив. Что еще можно придумать?!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)