×
Показано с 1 по 5 из 5
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Декларация по ндс - в какую строку ставить цифру, помогите...

    Доброй ночи.
    Подскажите пожалуйста, в августе получили товар из белоруссии, оплатили ндс в бюджет, но товар не продан и вычет еще не подтвержден налоговой: в какой строке в декларации по ндс в разделе 3 "Сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика" - ставить сумму которую мы уплатили. Это ведь сумма не реализации...
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    13.09.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    82
    12.2

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от l-nata Посмотреть сообщение
    12.2
    но 12.2 - это ведь сумма к вычету. А у нас еще нет отметки на заявлении о ввозе...
    Значит в начисление мы эту сумму не ставим вообще?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    28.11.2007
    Сообщений
    364
    А вы подавали за август Декларацию по косвенным налогам при ввозе товаров на территорию РФ с РБ? Там как раз и прописывается сумма к уплате.
    Апотом после получения отметки, вы при подаче обычной Декларации по НДС поставите эту цифру встроку 290 (возьмете к вычету).
    Последний раз редактировалось Влада34; 18.11.2009 в 11:57.

  5. #5
    Главный
    Регистрация
    21.07.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,904
    То, что вы получили в августе, вы ставите на вычет в сентябре. А то и в октябре, если налоговая отметку в сентябре сделать не захочет, и такое бывает. Налог платите до 20 сентября.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)