×
Показано с 1 по 2 из 2
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Как откорректирова ошибочный ндс

    Такой вот вопрос. При разноске банка в 1С за 3кв. платеж от одной орг-ции - покупателя был зачислен на счет другой. В результате получился долг по орг-ции,по которой долга не должно быть и аванс о орг-ции,которая ничего не платила. Мы начислили и уплатили НДС с аванса. Как теперь исправит ситуацию в 4 кв-ле,не подавая уточненки? (Т.е. можно откорректировать и поставить в зачет ошибочно начисленный НДС с аванса в 4кв-ле и не подавать уточненку)?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    А это был не аванс от другой организации?
    Оснований ставить к вычету НДС начисленный ошибочно что-то не помню я. Если не аванс был, то доп.лист к книге продаж за 3 квартал, сторнировать и уточненку

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)