Такой вот вопрос. При разноске банка в 1С за 3кв. платеж от одной орг-ции - покупателя был зачислен на счет другой. В результате получился долг по орг-ции,по которой долга не должно быть и аванс о орг-ции,которая ничего не платила. Мы начислили и уплатили НДС с аванса. Как теперь исправит ситуацию в 4 кв-ле,не подавая уточненки? (Т.е. можно откорректировать и поставить в зачет ошибочно начисленный НДС с аванса в 4кв-ле и не подавать уточненку)?

