×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 35
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    02.09.2009
    Адрес
    г.Барнаул
    Сообщений
    23

    Помогите ндс при экспорте

    Будьте, добры, подскажите!!! На какую дату следует пересчитывать выручку в иностранной валюте по экспортным операциям для целей исчисления НДС? Выручка поступила на расчетный счет 10 апреля, отгрузка товаров произошла 14 апреля, а в ГТД указан курс на 17 апреля. Инспектор считает, что мы должны взять курс доллара на 10 апреля для исчисления НДС, верно ли это?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним
    Гость
    А что Вы считаете? В 5 разделе налоговая база на 10 апреля. А если НДС по истечение 270 дней, то по ГТД. А дату отгрузки Вы чем определяете?

  3. #3
    Клерк Аватар для ellenochka
    Регистрация
    18.03.2008
    Адрес
    Пенза
    Сообщений
    1,325
    Цитата Сообщение от Елена Булингер Посмотреть сообщение
    Инспектор считает, что мы должны взять курс доллара на 10 апреля для исчисления НДС, верно ли это?
    да, все верно. п.3 ст.153 НК РФ
    Открою кодекс на любой странице, и не могу, читаю до конца... (с) В.С. Высоцкий

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    02.09.2009
    Адрес
    г.Барнаул
    Сообщений
    23
    А дату отгрузки Вы чем определяете?
    14 апреля выписаны счета-фактуры у нас.

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Какой НДС Вы считаете?

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    02.09.2009
    Адрес
    г.Барнаул
    Сообщений
    23
    Какой НДС Вы считаете?
    раздел 5 столбец 2 - налоговая база, столбец 5 - сумма налога, ранее исчисл. по опреациям по реализации товаров, обоснованность применения нал.ставки 0% по к-рым ранее не была подтверждена

  7. #7
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Так ранее исчисленная сумма налога по неподтвержденной реализации по какому курсу считалась?

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    02.09.2009
    Адрес
    г.Барнаул
    Сообщений
    23
    Мы посчитали по курсу 14 апреля, а инспекция сейчас требует уточненную декларацию, говорят, что надо считать по курсу 10 апреля

  9. #9
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Не поняла... 14 апреля какого года? Когда вы успели начислить по этой отгрузке НДС как с неподтвержденной реализации?

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    02.09.2009
    Адрес
    г.Барнаул
    Сообщений
    23
    В декларации за 2 квартал была неподтвержденная сделка, а в 3 квартале подтвержденная

  11. #11
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    В гр.5 отражаете ту сумму налога, которую ранее начислили по неподтвержденной реализации и отразили в разделе 7. Вопрос
    14 апреля какого года?
    в силе.

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    20.05.2009
    Сообщений
    107
    Все равно непонятно апрель какого года мог попасть во 2 квартал. Но начислять НДС по неподтвержденному экспорту Вы должны были по дате ГТД, т.е. от 17 апреля. В общем-то наверно, придется сдать уточненную декларацию.
    Можно ссылаться, что Ваша с/ф является первым документом по отгрузке, но тогда получается, Вы отгрузили продукцию не помещенную по режим экспорта по ставке 0 %? Ведь на тот момент ГТД не оформлена, формально это еще не экспорт.
    И вообще при экспорте как-то с/ф не очень нужна - для подтверждения ее не спрашивают, покупателям не нужна, только как бы для себя, для книги продаж.

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    02.09.2009
    Адрес
    г.Барнаул
    Сообщений
    23
    Сделка была в апреле 2009 года. Во 2 кв её отразили в разделе 7 по курсу на 14 апреля - в этот день выписаны документы на отгрузку в программе 1 С, а в 3 кв отразили в разделе 5 по тому же курсу. А как правильно?

  14. #14
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Во 2 кв её отразили в разделе 7 по курсу на 14 апреля
    Зачем? Если у вас на сбор документов есть аж 270 дней.

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    20.05.2009
    Сообщений
    107
    Сделка была в апреле 2009 года. Во 2 кв её отразили в разделе 7 по курсу на 14 апреля - в этот день выписаны документы на отгрузку в программе 1 С,
    Во 2 квартале 2009 года ее отражать нигде не надо, а надо просто собирать документы 270 дней. Поэтому сдайте уточненнку без 7 раздела

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    02.09.2009
    Адрес
    г.Барнаул
    Сообщений
    23
    Зачем? Если у вас на сбор документов есть аж 270 дней
    Я уже поняла, что сделали неправильно, подскажите как исправить, и по какому курсу?

  17. #17
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    См. выше
    сдайте уточненнку без 7 раздела
    за 2 кв. И уточняйте 3 кв., убрав НДС из раздела 5.

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    02.09.2009
    Адрес
    г.Барнаул
    Сообщений
    23
    Большое всем спасибо!!!, Но все-таки по какому курсу указывать налоговую базу - от 10 апреля?

  19. #19
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Да где указывать то? Если документы собраны, налоговая база заявляется в 5 раздел декларации за 3 кв. по курсу на дату оплаты.

  20. #20
    Клерк Аватар для maria.2416
    Регистрация
    27.04.2009
    Сообщений
    272
    Здравствуйте!подскажите,пожалуйста ответ на такой вопрос.Хочу продать строй мат-ты в Молдавию.Мы находимся на ОСНО.Я им прайс выставляю с НДС?

  21. #21
    Клерк Аватар для maria.2416
    Регистрация
    27.04.2009
    Сообщений
    272
    хелп!

  22. #22
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    с НДС?
    , но по ставке 0%.

  23. #23
    Клерк Аватар для maria.2416
    Регистрация
    27.04.2009
    Сообщений
    272
    У меня такой вопрос: в январе у меня был экспорт в РБ. На него у меня есть уже полный пакет документов для подтверждения 0%.Т.е, как я понимаю, НДС по этой сделке я уже могу включить в декларацию за 1 квартал.
    сегодня у меня еще одна отгрузка в РБ.Естественно документов еще быть не может.
    Вот и вопрос: мне что, этот экспорт сейчас не включать в 1 квартал?А когда будут документы по нему, сдать уточненку за этот период???

  24. #24
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    мне что, этот экспорт сейчас не включать в 1 квартал?
    Нет.
    А когда будут документы по нему, сдать уточненку за этот период???
    Не надо никакую уточненку, если вы пакет документов по 0% ставке соберете в течение 90 дней (если товар росс. происхождения)

  25. #25
    Клерк Аватар для maria.2416
    Регистрация
    27.04.2009
    Сообщений
    272
    Не поняла....
    в 1 кв. не беру сумму по отгрузки от 31/03/10,сдаю декларацию без нее.
    во 2 квартале собираю документы и включаю что ли эту отгрузку первого квартала в декларацию второго???раз уточненку сдавать не надо?
    Да отгрузка собственного товара (РФ) в РБ.Я просто с экспортом на "ВЫ" только в этом году начали так работать

  26. #26
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    во 2 квартале собираю документы и включаю что ли эту отгрузку первого квартала в декларацию второго??
    Да. Налоговая база определяется на последний день квартала, в котором собран пакет документов. Вы на 31.03. налоговую базу определить можете?

  27. #27
    Клерк Аватар для maria.2416
    Регистрация
    27.04.2009
    Сообщений
    272
    А у меня еще вопрос:
    вот я хочу отгрузить товар (пр-во германия) в Казахстан.
    Покупатель в Казахстане не надежен в плане сбора со своей стороны нужных мне документов для подтверждения 0%,т.е. я заранее понимаю,что возможен вариант отказа ИФНС в ставке 0% НДС по данному контракту.
    И я хочу перестраховаться и кроме обязательной предоплаты за товар, хочу добавить пункт договора,в кот. укажу,что они должны мне проплатить некий депозит,который в случае не исполнения условий договора будет истрачен на покрытие непредвиденных расх.(а это будет досчитанный налоговой ндс) связ. с исполнением контракта.
    Когда мне эти деньги упадут на счет,а какие документы должна буду собрать и предоставить на эту сумму?Только в банк справку о подтверждающих документах+контракт и справку о получении денег?

  28. #28
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Покупатель в Казахстане не надежен в плане сбора со своей стороны нужных мне документов для подтверждения 0%
    Казахи не обязаны вам собирать документы для подтверждения 0% ставки, от них нужен только платеж. Или вы боитесь, что они не заплатят?

  29. #29
    Клерк Аватар для maria.2416
    Регистрация
    27.04.2009
    Сообщений
    272
    Или вы боитесь, что они не заплатят?
    Нет не боюсь.у них же предоплата.Я боюсь,что они мне заявление об уплате косв.налогов с отметкой из ИФНС не предоставят и,например, пропечатанную тор-12.

  30. #30
    Клерк Аватар для maria.2416
    Регистрация
    27.04.2009
    Сообщений
    272
    налоговую базу определить можете?
    так налоговая база за 1 кв. облагаемая у меня определяется,конечно. Т.е. получается в декларации за 1кв. раздел 3 я заполняю по налогооблагаемым суммам,в раздел 4 я проставляю сумму от 25/01/10,которая подтверждена,в 6 раздел ставлю от 31/03/10,а за 2 квартал,я сумму из 6 раздела 1-го квартала должна буду поставить в 4 раздел второго+приложить подтверждающие документы???

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)