Ситуация немножечко не стандартная, не на том счете отразили аванс, надо было на 62.2, а отразили на 62.1, выяснилось это только сейчас по контрагенту, когда стали делать акт сверки(((
что я сделала, документом корректировка долга, проведение взаимозачета перенесла со счета расчетов по контрагенту на расчеты по авансам, все замечательно, теперь у меня правильно - по контрагенту аванс.
Дальше у меня рекализация данному контрагенту товар, при автоматичеком формировании проводки по реализации формируются правильно, НО почему то не закрывается аванс(( что сделала не правильно не пойму((( может кто сталкивался с такой ситуации, подскажите, куда посмотреть, что сделать(

Ответить с цитированием