Мы ввезли во втором квартале белорусский товар, уплатили при ввозе НДС, подали декларацию и получили заявление с отметкой налоговой об уплате налога, соответственно поставили его к зачету. Теперь мы этот товар хотим вернуть почти весь по причине найденного в нем брака. Скажите, пожалуйста, что будет с уплаченным НДС? Я подаю уточненную декларацию об уплате косвенного налога? НДС мне возвращают живыми деньгами? или можно зачесть НДС отраженный по КБК, как белорусский, на КБК НДС по товарам, реализованным на территории России? Что будет с обычной декларацией по НДС, в которой я отразила во втором квартале белорусский НДС к зачету? тоже уточненка, доплата налога и пеней?

Ответить с цитированием