×
Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Про НДС

  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    10.01.2009
    Адрес
    живу дома
    Сообщений
    550

    Про НДС

    Здравствуйте!
    У меня сложилась непростая ситуация (для меня) очень прошу помощи...
    Наша фирма (фирма А) работает с фирмой Б по договору поставки (Б поставщик) и по агентскому договору ( фирма А агент).
    Ежемесячно в последний день месяца мы фирме Б предоставляем отчет агента. Акт и счет-фактуру по этому отчету выписываем на следующий день (суммы довольно внушительные).
    Вместо оплаты проводим взаимозачет между договорами.
    Но соглашение о зачете фирма Б делает датой отчета агента (т.е. на день раньше,чем мы выписываем акт и сч-фактуру), мы же можем произвести взаимозачет только после выписки акта и счета-фактуры.
    Получается, что взаимозачет в учете проводится днем позже, чем документ о взаимозачете. Как вы думаете, это чем нам грозит, если проверят?
    И еще про НДС. Если мы ставим НДС к уплате по реализации днем позже, чем ставит НДС по этой же операции к зачету наш контрагент, какие последствия ждут и ту и другую сторону (имеется в виду налоговые последствия)?
    Спасибо заранее!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Как вы думаете, это чем нам грозит, если проверят?
    если у вас
    Ежемесячно в последний день месяца мы фирме Б предоставляем отчет агента. Акт и счет-фактуру по этому отчету выписываем на следующий день (суммы довольно внушительные).
    то насчитают штрафы и пени по "переходящем" на следующий налоговый период суммам вознаграждения.
    Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)

  3. #3
    Мэри Попинс
    Гость
    Подскажите пожалуйста: мы ООО на ОСНО, нам оказали услуги в 3кв.2009г. (сч/ф сентябрем), а опл.мы за эти услуги в октябре 2009г., можно ли учесть сч.ф.в декларации за 3кв., и уменьшить НДС?

  4. #4
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Подскажите пожалуйста: мы ООО на ОСНО, нам оказали услуги в 3кв.2009г. (сч/ф сентябрем), а опл.мы за эти услуги в октябре 2009г., можно ли учесть сч.ф.в декларации за 3кв., и уменьшить НДС?
    можно.
    Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)

  5. #5
    Мэри Попинс
    Гость
    Цитата Сообщение от FM Посмотреть сообщение
    можно.
    Спасибо большое!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)