Подскажите пожалуйста, правильно ли делать проводку 68 19 на сумму, если в декларации по НДС она еще не отражена, например за май сдана декларация по НДС неправильная, уточненная будет сдана в августе, т.е. после сдачи баланса?
Подскажите пожалуйста, правильно ли делать проводку 68 19 на сумму, если в декларации по НДС она еще не отражена, например за май сдана декларация по НДС неправильная, уточненная будет сдана в августе, т.е. после сдачи баланса?
Если есть основания для такой проводки-то делать, а НДС отом уточнить. Баланс то не пересдаш, только если исправ. пров. делать в след. кв.
Спасибо, так и сделаю!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)