×
Показано с 1 по 3 из 3
  1. #1
    Аноним
    Гость

    НДС возмещение

    Подскажите пожалуйста, правильно ли делать проводку 68 19 на сумму, если в декларации по НДС она еще не отражена, например за май сдана декларация по НДС неправильная, уточненная будет сдана в августе, т.е. после сдачи баланса?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для vsvistunova
    Регистрация
    14.04.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    67
    Если есть основания для такой проводки-то делать, а НДС отом уточнить. Баланс то не пересдаш, только если исправ. пров. делать в след. кв.

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Спасибо, так и сделаю!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)