×
Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Про НДФЛ-3.

  1. #1
    Аноним
    Гость

    Помогите Про НДФЛ-3.

    ИП на ОСНО получил на р/сч за весь год 500 000руб. Потратил на основную деятельность столько же. Но на 350 000 р. были оплачены товары фирмам на ОСН, а 150 000 - на УСН. Получается 423 728.81 (это доход без НДС) - 296610,17 р. (это 350 тыс. без НДС) - 150 000 р. = -22 881.36 руб. Как мне отчитываться по НДФЛ-3? Минус-то не покажешь? Получается на 13% я не попадаю, но НДС в бюджет увеличивается из-за работы с упрощенцами?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    НДС в бюджет увеличивается из-за работы с упрощенцами?
    да
    на 13% я не попадаю
    а товар то продан весь?
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Конечно весь продан, а за что же мы доход получили на р/сч?

  4. #4
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    а если продан, то непонятно в чем смысл деятельности, если потратили и получили одинаковую сумму
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  5. #5
    Дилетант
    Регистрация
    11.04.2005
    Адрес
    берег Черного моря
    Сообщений
    12,931
    весь продан
    Значит, у Вас убыток, который у ИП с ОСН на следующий год не переносится.

    Налоговая база в 2009 будет не "минус", а ноль: п.3 ст.210 НК.

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Спасибо.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)