Подскажите, если в 3 квартале я НДС уплаченный поставщику учла в расходы при исчислении налога на прибыль, т.к. не было реализации и к вычету не могла поставить, я могу поставить этот ндс к вычету в 4 квартале? И как быть с занижением базы по прибыли? Можно ли подать уточненку по прибыли и НДС?



