×
Показано с 1 по 5 из 5
  1. Аноним
    Гость

    Смешно Валютный заем в 1С:Предприятие - бухгалтерский учет (7.70.508)

    1С:Предприятие - бухгалтерский учет (7.70.508)
    Мы получили заем в валюте. В этот же день продали валюту и получили рубли на расчетный счет. Причем банк перевел в рублях сумму меньше, чем получается по курсу ЦБ, то есть, видимо, снял свою "маржу". Какими документами это отразить в программе?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    29.07.2004
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    121
    Продажа валюты хорошо описана на диске ИТС.

  3. Аноним
    Гость
    Wasya, спасибо, нашла. Буду читать.

  4. Аноним
    Гость
    Поняла так:
    Вал. выписка : Д52 - К66 2500 евро (111000руб), Д57 -К52 2500 евро (111000руб)
    Рублевая выписка : Д51 - К57 110000 руб.
    Бух. справка : Д91 - К57 1000 руб.
    Это правильно?

  5. Аноним
    Гость
    Сделала так:
    Вал. выписка : Д52 - К66 2500 евро (111.000руб), Д57 -К52 2500 евро (111.000руб)
    Рублевая выписка : Д51 - К91.1 110.000 руб.
    Бух. справка : Д91.2 - К57.11 111.000 руб.
    Получается, в середине месяца 57 счет закрылся. Но когда в конце месяца провожу переоценку валюты регламентным документом, то возникают проводки Д57.11- К91.1 = 109.000 и Д66.33 - К91.1= 2.000. И на конец месяца повисает сальдо по Д57.11 равное с-до по К66.33= 109.000. Что не так? Почему переоценка по 57.11 делается? Мозги уже дымятся.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)