Было соглашение о зачете взаимных требований. Обе организации работают с НДС.Одна из организаций получает по этому требованию квартиру и продает ее физическому лицу ,указывая стоимость ту ,которая по соглашению, и продает без НДС.Эту цифру бухгалтер отражает в налоговой декларации по НДС в разделе 9,указывая,что данная операция не подлежит налогообложению. Правильно ли это?

Ответить с цитированием