Добрый день!
Не начислили НДС с авансов за 3 квартал. Наш порядок действий:
1. Сделали сф на аванс от текущей даты.
2. Делаем запись книги продаж на сумму предоплаты (доп лист) от текущей даты, запись доп. листа на дату проставляем 14,07,09- почему-то формируется с минусом, соответственно (как восстановление ндс с авансов)
3. Подаем уточненку по НДС - но данная сумма автоиматически не включается в нее, почему?
Возможно, есть какой-либо иной порядок действий?
Подскажите, пожалуйста.

