Уважаемые бухгалтера!
Возник вопрос, прошу помощи.
Наше ООО сидит на УСН. Арендодатели выставляют счет с выделенным НДС за услуги аренды. Я оплачиваю этот счет с выделенным НДС.
Правильно ли я сделала? По закону мы же не являемся плательщиками этого налога. Чем мне это грозит? И можно ли это исправить если я сделала ошибку?



