Транспортная компания нам выставила фактуру без НДС, мы работаем на ОСНО. Мы потом эти транспортные расходы предъявляем организации для которой делали монтаж с оборудованием которое было доставлено транспотной компанией. Сумма транспортных расходов по факту. НА эту сумму мы имеем право накрутить НДС или нет и она пойдет отдельной строкой после итого с НДС?

