Программа бухгалтерия 1с8. Подскажите, пожалуйста, как в НУ делать сторнирующие проводки? В БУ сделала в ноябре сторно на реализацию, которая прошла в 1-ом квартале (в марте). Ноябрём пошли проводки и в НУ:
Дт.90.02 Кт.10.,02 -10862
Дт.ПВ Кт.90.01.2 -4333.
Т.к. эти проводки по НУ сделаны в ноябре, 1с8 не видит их при формировании уточненных деклараций по прибыли за 1 кв., полугодие и 9 мес. Пришлось сделать их вручную. Сформировала "Налоговый регистр учета доходов текущего периода" за 9 месяцев - так же не отражаются изменения (хотела этот отчет приложить к уточненным декларациям для налоговой инспекции). Может правильней в НУ делать проводки в марте? В 1с8 есть возможность открывать период для редактирования только для НУ? Или может есть другие способы?


Ответить с цитированием