да...я поняла...ошиблась...
на ваш вопрос по списанию роялти...ничего не меняется...та же кредиторка....те же условия списания.
Если ваш кредитор долг "прощает"...хоть выше и писали, что суды признают, если сможете доказать, что это не было дарением коммерческой организации- другой фирме, то ещё можно пободаться.
Но по мне, так я б не рисковала. Дарение запрещено.
Попробовать другим путём?
Может, попробовать ограничить срок пользования, на который вам передали право пользования этим нематер.активом? задним числом, ессна... Т.е., сделать доп -срок договора уменьшить, соответственно, обязанность прекратить наичсления платежей в дату окончания "уточнённого" срока действия договора.
Ну, а то, что в бухии проведено...ну и что? глаза не видели, что руки делали, напишете бухсправку. Придумать можно...То же - и в НУ, если принимали в уменьшение прибыли.
Ну... к вопросам-как провести в НУ и БУ нужно обращаться- ИМХО- когда у вас принципиальные политические вопросы "на верхах" решатся- возможно ли изменение договора.
Мы используем права на ПО по лицензионному договору,без учета нематериального актива.Доп соглашение на частичное погашение долга.Получается доход,облагаем по ставке 20%.Так?
Да не суть важно....НА-не НА...кредиторка - она и есть кредиторка... Оффшор, что ли? вы ндс не платите и они тоже с той стороны?
так. По-любому, в доход. Хотя, я не понимаю "прощение"...тут к юрикам надо сходить в соседнюю ветку. Ну...из интереса...
Прощение- не равно ли дарению? а дарение запрещено м/у коммерч.организ-ми. Хотя, с др.стороны, у вас же доход....Типа, ну запрещено, да и ладно- налогом обложили, МНС скажет-маладцы....
Жалко просто- в доход....Был бы контрагент в РФ, ещё ладно...может, при наличии "своих" контрагентов, уступили бы долг, там бы он где-нить и погасился....без налогов....А тут...наверн, никак по-другому.
Будет интересно услышать про ваш случай другие мнения....![]()
Последний раз редактировалось eto_lena; 24.03.2010 в 09:47.
[QUOTE=eto_lena;52703452]Да не суть важно....НА-не НА...кредиторка - она и есть кредиторка... Оффшор, что ли? вы ндс не платите и они тоже с той стороны?
С 2008 г. ПО и права на использование ПО не облагаются НДС. А вот что делать с НДС, собранном за предыдущие годы на сч.19 ? НДС в зачет не шел,потому как "мзду" инопартнеру не перечисляли.
да, точна...
это у вас такое большое "прощение" ? задолженность, накопленная ещё до 2008г. прощается? ништяк...
НДС....ну да...завис...Куда? на 91, куда ж ещё... без уменьшения прибыли, ессна...
Ну...по-большому счёту, вашей фирме всёрно выгода... ну заплатите 20% ... Жалко, но дешевле, чем платить всё поставщику.
Другое дело ещё, что баланс портится (если вы его внешним пользователям показываете- кредиты там....)- налог начислили+ндс списали= капитал уменьшили, при этом выручки нет....плохо....
Другое дело ещё, что баланс портится (если вы его внешним пользователям показываете- кредиты там....)- налог начислили+ндс списали= капитал уменьшили, при этом выручки нет....плохо....[/QUOTE]
Зато долг будет погашен.Спасибо вам большое.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)