×
Показано с 1 по 3 из 3
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2009
    Сообщений
    441

    1С 7.7 УСН ред.1.3

    Создан контрагент с валютным договором. Прошло несколько документов реализация (контрагент тот же). Вопрос: в каком случае необходимо делать переоценку валюты? Каков порядок создания данного документа? и есть ли он вообще в данной конфигурации?

    Насколько я понимаю данную задачу - в типовой БухПред 7.7 ред.4.5 данный документ присутствует и делать его необходимо перед закрытием месяца если есть "валютный учет", т.е. присутствуют операции с валютой в базе? В ред.1.3 УСН я его что-то не нахожу....

    Спасибо.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    док Закрытие месяца - крыжик "Переоценка валютных счетов"

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2009
    Сообщений
    441
    Спасибо! Извините за невнимательность.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)