Создан контрагент с валютным договором. Прошло несколько документов реализация (контрагент тот же). Вопрос: в каком случае необходимо делать переоценку валюты? Каков порядок создания данного документа? и есть ли он вообще в данной конфигурации?
Насколько я понимаю данную задачу - в типовой БухПред 7.7 ред.4.5 данный документ присутствует и делать его необходимо перед закрытием месяца если есть "валютный учет", т.е. присутствуют операции с валютой в базе? В ред.1.3 УСН я его что-то не нахожу....
Спасибо.


