Здравствуйте.
Из ФСС нам поступило возмещение перерасхода произведенных расходов на оплату больничных. Как отразить это возмещение в декларации ЕСН? Когда ставлю сумму возврата в строку 0800, то увеличивается сумма, подлежащая начислению в ФСС (строка 0900). Возникает мысль, что сумму возмещения нужно ставить с минусом. Я права?


Ответить с цитированием