×
Показано с 1 по 11 из 11
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    19.07.2004
    Сообщений
    136

    конс.услуги

    организация пользуется консультационными услугами сторонней организации. оплачивает услугу будущего месяца не позднее 25-го числа текущего. это расходы будущих периодов?какие при этом нужно сделать бух.записи?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    в отставке Аватар для Rh
    Регистрация
    13.02.2004
    Сообщений
    3,239
    Это аванс. Проводка (если в 1С) Д62.2 К51

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    06.04.2004
    Адрес
    г. Кострома
    Сообщений
    80
    А почему нельзя поставить на 60-й? Что то слышала про авансы, но точно не помню. Давно не работала в бухгалтерии. Возвращаться сложно очень.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    05.10.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    5,241
    А почему нельзя поставить на 60-й?
    Можно. И нужно.
    Д62.2 К51
    Это следует читать как Д60.2 К51.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    06.04.2004
    Адрес
    г. Кострома
    Сообщений
    80
    А обязательно проводить как авансы выданные? можно обойтись без этого в разрезе одного квартала?

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    22.07.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,917
    Джулия, если сначала оплата, потом поставка, обойтись нельзя.
    С уважением.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2003
    Адрес
    С-Петербург
    Сообщений
    6,276
    Цитата Сообщение от Джулия
    А обязательно проводить как авансы выданные? можно обойтись без этого в разрезе одного квартала?
    Можно, только внутри одного отчетного периода. Если у Вас ежеквартальный НДС, то можете этот платеж спокойно вешать на 60.1 и не проводить как выданый аванс. Но только внутри одного квартала.

  8. #8
    в отставке Аватар для Rh
    Регистрация
    13.02.2004
    Сообщений
    3,239
    Это следует читать как Д60.2 К51.
    Так точно

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    06.04.2004
    Адрес
    г. Кострома
    Сообщений
    80
    Так все-таки нужно или нет. Так же как со счетами-фактурами на аванс. Кто как делает? Кто выписывает, а кто нет, в разрезе одного квартала. Хотя четкая позиция ИМНС известна - выписывать сразу. Как же быть то?

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    05.10.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    5,241
    Так все-таки нужно или нет.
    Нужно или нет для чего?

  11. #11
    в отставке Аватар для Rh
    Регистрация
    13.02.2004
    Сообщений
    3,239
    Я последним днем каждого квартала дебетовые остатки по сч.60.1 перевожу в авансы: Д60.2 К60.1. Первого числа следующего квартала делаю то же самое, но сторно. С 62-м счетом аналогично.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)