Уважаемые клерки, подскажите пожалуйста.
В свете прочитанной статьи об учете денежных документов,
http://www.klerk.ru/articles/2664.shtml,
сижу и ломаю голову как выдать авиабилет сотруднику, улетающему в командировку. Билет этот мы оплатили по безналу, т.е. денег на его приобретение сотруднику не выдавали. Нужно ли вообще что-то оформлять, подтверждающее получение сотрудником билета? Если нужно, то что это может быть?
И еще как отразить в авансовом отчете выдачу этого самого билета?
Заранее спасибо.
Наташа

