Уважаемые форумчане прошу вас мне подсказать ситуация в следующем, я работая в 1с 8. Когда мы заключаем договор с какой нибудь фирмой на выполнение работ я завожу определенную номенклатурную группу и все затраты по данному договору я списываю в счет 20 указывая эту группу, при выполнении работ выписываю реализацию также указывая эту номенклатурную группу, когда закрываю месяц все расходы понятно закрываются по этой номенклатурной греппе. А как поступить с такими расходами которые я не могу посадить на какой то определенный объект строительства (н-р, взносы в компенсационный фонд при вступлении в СРО). Я их отношу единовременно на 20 счет, и как их закрывать если не садить на какой то отдельный объкт. Прошу прошения если я как то размывчито все написала, но я очень надеюсь на ваши советы, как вы это делаете на практике.


Ответить с цитированием
спасибо за участие Svetishe