Уважаемые клерки, добрый день! Сверились с ФСС по несч.случаем на пр-ве у нас разница, видимо из-за каких-то округлений, зарплата считается в одной базе, а начисления происходят в другой базе.... словом по несч.случаям ФСС нам должен рубль, а по нашей программе другая сумма, в меньшую сторону...корректна ли будет операция Д 91.2 (не принимаемые для НУ) К 69.11 сторно на сумму расхождений по бух.справке
, хотим сделать как у фонда. Или такие операции надо под годовую инвентаризацию????
![]()


, а по нашей программе другая сумма, в меньшую сторону...корректна ли будет операция Д 91.2 (не принимаемые для НУ) К 69.11 сторно на сумму расхождений по бух.справке
Ответить с цитированием