×
Показано с 1 по 2 из 2
  1. Клерк
    Регистрация
    06.07.2009
    Сообщений
    117

    Корректность проводок

    Уважаемые клерки, добрый день! Сверились с ФСС по несч.случаем на пр-ве у нас разница, видимо из-за каких-то округлений, зарплата считается в одной базе, а начисления происходят в другой базе.... словом по несч.случаям ФСС нам должен рубль, а по нашей программе другая сумма, в меньшую сторону...корректна ли будет операция Д 91.2 (не принимаемые для НУ) К 69.11 сторно на сумму расхождений по бух.справке, хотим сделать как у фонда. Или такие операции надо под годовую инвентаризацию????
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,667
    Так сейчас как раз и время заняться инвентаризацией.
    Только почему сторно через 91? Если считаете, что лишнего начислили, то сторно по тому счету затрат, по какому начислили

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)