Добрый день.
у меня ИП на УСН д-р +ЕНВД, работаю в 1С.8.1.Бухгалтерия предприятия 1.6.19.3
При распределении расходов таких как - канц.тов., аренда, реклама, возникла проблема-никак не могу проверить правельность их распределения. Может я изначально не верно оформляю.
Я делаю так:
1.Поступление товаров и услуг оформляю на счет 10, формирую оплату- РКО или Исх.ПП
При этом в колонке "Расходы НУ"(это в поступлении) устанавливаю
-"принимаются"- если знаю что это только УСН
- "не принимаются" -если к распределению или ЕНВД.
2.В конце месяца оформляю требование-накладную, где так же указываю по каждой строке номенклатуры:
-расходы НУ:принимаются,не принимаются,распределяются
-статья затрат.
3. В конце месяца делаю его закрытие.
Вопросы вот в чем:
1.В КДиР почему-то пишит "сторнирование расходов на приобретение ТМЦ" и сумма с минусом. что это значит и как это исправить . или это нормально?
2.Может я вообще не правильно делаю эти распределения, кто сталкивался подскажите.
3.как считается % Распределения расходов : по фактически полученной выручке или по фактически выписанным документам т.е. реализации?
Я думала по выручке, а в базе при закрытии месяца считает % по реализации. Я теперь совсем запуталась.



)