Добрый день.
Прошу помочь в следующей ситуации.
Организация применяет УСН (Доходы минус расходы).
В марте 2009 посторила АЗС, и начала её фактическую эксплуатацию.
Получение документов (тех паспарта и св-ва) "очень" затянулось (ещё не получено - ожидается в 1 кв 2010г.) во 2-м кв 2009 года организация начинает применять ещё и ЕНВД.
Вопрос в том - как списывать стоимость ОС в Декларации по УСН?
Надо ли делить пропорционально выручке? если надо, то на какой момент? То ли "на пример" на момент включения в декларацию за первый квартал 2010 - делим всю сумму на четыре части и уже 1/4 делим на учитываемые и не учитываемые согласно соотношению УСН/ЕНВД за 1-1 квартал 2010, во втором квартале опять 1/4 делим на соотношение - но уже за 2-й квартал 2010 (или полугодие 2010) и т.д. ?
Может кто уже сталкивался с подобной "котовасией"? не сочтите за труд - поделитись опытом.
Спасибо.


