Добрый день!
У нас такая ситуация:
По итогам 3 квартала у нас по одному из Заказчиков был и аванс полученный (По одному договору) и оказание услуг без оплаты (по другому договору).
Сейчас (в 4 квартале) они нам прислали акт взаимозачёта, где этот аванс (по Договору 1) идёт в оплату услуг (по Договору 2)....
В связи с этим у меня возник вопрос: могу-ли я учесть этот НДС в аванса в книге покупок?
Если Да, то в каком квартале??? С одной стороны зачет был в 4-м квартале, с другой - реализация-то в 3-м??
И если ДА, в какой строке декларации я могу его отразить?? Для строки 300 - такая ситуация подходит??
Заранее, спасибо!!!!


Ответить с цитированием