×
Показано с 1 по 18 из 18
  1. #1
    Борисова Татьяна Борисова Татьяна вне форума
    Клерк
    Регистрация
    21.12.2009
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    21

    Проблема по 310.

    У нас были куплены жалюзи в 2008 году, в этом году шторы износились, а карниз остался, купили шторы по 310 и повесили на этот карниз от старых штор. теперь мне надо вроде как списать старые шторы и поставить на приход новые на старый карниз. может кто поможет, я в бухгалтерии новичок, всего 2 месяца работаю. Помогите?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    desna desna вне форума
    Клерк Аватар для desna
    Регистрация
    30.05.2006
    Сообщений
    1,482
    ну если старые жалюзи у вас числились, как "жалюзи" и новые вы купили как "жалюзи", то спишите старые, а новые поставьте на учет. или у вас карниз отдельно был оприходован и новые шторы вы купили просто как "шторы"? тогда вроде тут где-то уже было, что новые шторы к старому карнизу это вроде как запчасть получается, т.е. приобретать ее надо было по 340. на первый взгляд бред, но мнение такое было...
    Отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов это - не ваша заслуга, а их недоработка.

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от desna Посмотреть сообщение
    ну если старые жалюзи у вас числились, как "жалюзи" и новые вы купили как "жалюзи", то спишите старые, а новые поставьте на учет. или у вас карниз отдельно был оприходован и новые шторы вы купили просто как "шторы"? тогда вроде тут где-то уже было, что новые шторы к старому карнизу это вроде как запчасть получается, т.е. приобретать ее надо было по 340. на первый взгляд бред, но мнение такое было...
    Дело в том что карниз и шторы старые -это одно целое, и были куплены по 310 и инвентарный номер один, и тут шторы значит купили по 310 как ОС дали инвентарный номер. Мне ничего не сказали, сэкономили короче а мне отдуваться, тут мы как раз на списание готовим Ос, и мне эти шторы суют а карниз не дают. в этом случае как?

  4. #4
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Дело в том что карниз и шторы старые -это одно целое, и были куплены по 310 и инвентарный номер один, и тут шторы значит купили по 310 как ОС дали инвентарный номер. Мне ничего не сказали, сэкономили короче а мне отдуваться, тут мы как раз на списание готовим Ос, и мне эти шторы суют а карниз не дают. в этом случае как?
    А на карнизе написано что он от старых штор? Спишите старые вместе с карнизом, а новые поставьте на баланс.

  5. #5
    tan223 tan223 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    15.11.2009
    Сообщений
    2,953
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Дело в том что карниз и шторы старые -это одно целое, и были куплены по 310 и инвентарный номер один, и тут шторы значит купили по 310 как ОС дали инвентарный номер. Мне ничего не сказали, сэкономили короче а мне отдуваться, тут мы как раз на списание готовим Ос, и мне эти шторы суют а карниз не дают. в этом случае как?
    в этом случае лучше всего уведомлением изменить статью расхода с 310 на 340, если в этом году полкупали.

  6. #6
    Борисова Татьяна Борисова Татьяна вне форума
    Клерк
    Регистрация
    21.12.2009
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    21
    Всем большое спасибо по этому вопросу. НЕ могли бы еще ответить на вопрос: окна пластиковые купили по 340, мне их списывать можно в этом году, т.е. вот например я списываю же порошок, и другие расходные материалы, а вот как с окнами?

  7. #7
    Lenushka Lenushka вне форума
    Клерк
    Регистрация
    19.05.2009
    Сообщений
    86
    порошок списывается как расходный материал, а окна вроде строительный, значит из логики должен списываться только после установки (замены старых окон)

  8. #8
    Борисова Татьяна Борисова Татьяна вне форума
    Клерк
    Регистрация
    21.12.2009
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    21
    Большое спасибо!!!!!!!!!!!!!

  9. #9
    elena-pikl elena-pikl вне форума
    Клерк
    Регистрация
    30.11.2009
    Сообщений
    3

    310?

    Добрый день. Организацией были куплены ножницы хирургические в количестве 100 штук. Каким образом их оприходовать? Общим количеством или каждое по отдельности? Ведь инвентарный номер должен быть у каждого основного средства!

  10. #10
    Неизвестный Неизвестный вне форума
    Клерк
    Регистрация
    27.12.2008
    Сообщений
    2,167
    Цитата Сообщение от elena-pikl Посмотреть сообщение
    Добрый день. Организацией были куплены ножницы хирургические в количестве 100 штук. Каким образом их оприходовать? Общим количеством или каждое по отдельности? Ведь инвентарный номер должен быть у каждого основного средства!
    И что ножницы дороже 3000?

  11. #11
    elena-pikl elena-pikl вне форума
    Клерк
    Регистрация
    30.11.2009
    Сообщений
    3
    нет, все до 1000 руб. Срок использования же их длительный! поставить на учет и сразу списать?

  12. #12
    Неизвестный Неизвестный вне форума
    Клерк
    Регистрация
    27.12.2008
    Сообщений
    2,167
    Цитата Сообщение от elena-pikl Посмотреть сообщение
    нет, все до 1000 руб. Срок использования же их длительный! поставить на учет и сразу списать?
    148н
    Каждому инвентарному объекту, кроме объектов стоимостью до 3000 рублей включительно, а также библиотечного фонда, драгоценностей и ювелирных изделий независимо от стоимости, независимо от того, находится ли он в эксплуатации, в запасе или на консервации, присваивается уникальный инвентарный порядковый номер.
    Но при этом порядок учета ОС до 3000 рублей скоро ужесточится смотрите Проект изменений 148н на сайте Минфина

  13. #13
    elena-pikl elena-pikl вне форума
    Клерк
    Регистрация
    30.11.2009
    Сообщений
    3
    Большое спасибо! Если стоимость ОС (1 шт) меньше 3000 руб., оно должно садиться на забаланс или все-таки на балансовые счета?

  14. #14
    tan223 tan223 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    15.11.2009
    Сообщений
    2,953
    Цитата Сообщение от elena-pikl Посмотреть сообщение
    Большое спасибо! Если стоимость ОС (1 шт) меньше 3000 руб., оно должно садиться на забаланс или все-таки на балансовые счета?
    смотря когда и куда он у вас "садится"
    приобретаетеставите на баланс, потом, при вводе в эксплуатацию списываете с баланса и продолжаете учитывать на забалансовом счете.
    а все-таки лучше бы почитать инструкцию, там не так много про то, что касается ОС

  15. #15
    M{}T M{}T вне форума
    Клерк Аватар для M{}T
    Регистрация
    13.05.2009
    Адрес
    Армавир
    Сообщений
    761
    Цитата Сообщение от elena-pikl Посмотреть сообщение
    Большое спасибо! Если стоимость ОС (1 шт) меньше 3000 руб., оно должно садиться на забаланс или все-таки на балансовые счета?
    С начала, в любом случае на баланс, потом согласно 148н, списываете при вводе в эксплуатацию, а там ставите или не ставите на ЗБ - это уже Ваше право. Если в Вашей учётной политике эта позиция прописана, то ставьте.
    Есть проект изменений 148н, вот когда он вступит в силу, тогда будете делать соответствующие изменения в учётке и ставить эти ОС на счёт «21 «Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно, в эксплуатации»
    Последний раз редактировалось M{}T; 12.01.2010 в 10:19.

  16. #16
    Неизвестный Неизвестный вне форума
    Клерк
    Регистрация
    27.12.2008
    Сообщений
    2,167
    дт 10601310 кт 30219730 2000р. стоимость приобретения
    дт 10601310 кт 30222730 500р. стоимость доставки
    дт 10104310 кт 10601410 2500р. принятие к учету
    дт 40101271 кт 10104410 2500р. выдача в эксплуатацию
    и записываем в 21 забалансовый

  17. #17
    Plesen~ Plesen~ вне форума
    Клерк
    Регистрация
    21.03.2005
    Сообщений
    6,072
    Цитата Сообщение от M{}T Посмотреть сообщение
    Есть проект изменений 148н, вот когда он вступит в силу, тогда будете делать соответствующие изменения в учётке и ставить эти ОС на счёт «21 «Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно, в эксплуатации»
    не будете

  18. #18
    M{}T M{}T вне форума
    Клерк Аватар для M{}T
    Регистрация
    13.05.2009
    Адрес
    Армавир
    Сообщений
    761
    Цитата Сообщение от Plesen~ Посмотреть сообщение
    не будете
    На данный момент у нас в учётной политике прописан свой надуманный счёт. По вступления в силу изменений, я так понял,у меня есть выбор вести эти ОС на своём счёте или же всё-таки переводить на 21 и делать изменения, что-то я не совсем понял Вас.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)