В силу ряда причин произошла ситуация:
Пришли деньги от конрагента.
Провели выполнение работ, выписали счет фактуру , выдали Акт с пустыми датами и были уверены, что туда впишут сентябрь.
Сейчас выясняется. что контрагент подписал акт выполненных работ декабрем.(Знаю, что сам виноват... бывает...
)
Я так вижу, что единственный выход - сторнировать 3-й квартал, сч-ф переделать на авансовый, а работы провести 4-м кварталом
Подать уточненки. Сумма НДС к уплате не изменится.
а вот прибыль - уменьшится. Чем грозит сие и что лучше написать в причинах уменьшения прибыли?


(Знаю, что сам виноват... бывает...
)


Эт потому, что налога к доплате нет?
И потому что 9 мес. - промежуточный отчет, то и смысла нет уточняться
Да, это неправильно, но баланс тоже был промежуточный.
Это как-то наказуемо?