×
Показано с 1 по 18 из 18
  1. #1
    Клерк Аватар для mari29
    Регистрация
    17.06.2008
    Адрес
    НиНо
    Сообщений
    39

    Вопрос о правильности заполнения декларации по НДС.

    Ситуация в следующем, ИП(ОСНО) приобрел станок для осуществления деятельности(46000р с НДС), в данном налоговом периоде больше никаких операций связанных с НДС не совершал, т.е. продаж не было. В декларации по НДС, поданной предыдущим бухгалтером, заполнены строка 160 – 46000, НДС 7017 и,соответственно, строки 180,210 и 350.
    Насколько я понимаю, декларацию в первую очередь заполняют, когда возникает объект налогообложения - реализация ТРУ. Сама я декларацию заполняю в первый раз, поэтому 3 вопроса:
    1. Правильно ли покупка была отнесена на стр.160 (Суммы, связанные с расчетами по оплате налогооблагаемых товаров) или все же она должна отражаться в строке 300 ?
    2. Достаточно ли для уточнения НДС в этом случае подать декларацию по упрощенной форме?
    3. Если сумма к вычету превышает сумму уплаты НДС, можно ли перенести ее на следующий период, не показывая в уточненной декларации за этот период?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для mari29
    Регистрация
    17.06.2008
    Адрес
    НиНо
    Сообщений
    39
    Извините, не в той рубрике разместила вопрос

  3. #3
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    В декларации по НДС, поданной предыдущим бухгалтером, заполнены строка 160 – 46000,
    Что это за сумма? Почему отражена как начисление?

  4. #4
    Клерк Аватар для mari29
    Регистрация
    17.06.2008
    Адрес
    НиНо
    Сообщений
    39
    Это сумма покупки оборудования. Значит я правильно поняла, эта сумма должна отражаться по стр.300?

  5. #5
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    За это оборудование авансом платили? Когда была оплата, когда покупка?

  6. #6
    Клерк Аватар для mari29
    Регистрация
    17.06.2008
    Адрес
    НиНо
    Сообщений
    39
    оплата 22го, с/ф от 23го

  7. #7
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    с/ф от 23го
    Оборудование получили и оприходовали 23? С/ф на аванс от 22.09. поставщик выставлял?

  8. #8
    Клерк Аватар для mari29
    Регистрация
    17.06.2008
    Адрес
    НиНо
    Сообщений
    39
    С/ф на аванс поставщик не выставлял, с/ф от 23го на всю сумму.

  9. #9
    Клерк Аватар для mari29
    Регистрация
    17.06.2008
    Адрес
    НиНо
    Сообщений
    39
    т.е., если я правильно понимаю, строка 160, заполняется при выставлении с/ф на аванс, в то же время заполняется строка 300 и т.о. НДС к уплате не возникает?
    Я вообще, не очень понимаю как он здесь появился, если продаж не было, а только покупка...
    Уточненку, в любом случае, придеться подавать...ИП меня торопит с решением вопроса, т.к. решение о взыскании этого НДС уже есть, а ему в пятницу уезжать,боится,что не выпустят из страны, но платить не за что тоже не хочется...

  10. #10
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    с/ф от 23го на всю сумму.
    7017 в стр. 220. Если налоговой базы нет, то готовьтесь к претензиям налоргов, не понимающим вычет из нуля. А лучше заявите этот вычет позже.

  11. #11
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    т.к. решение о взыскании этого НДС уже есть,
    Какое решение? Предыдущий бух начислил 7017, отразил эту сумму к уплате и не заплатил?
    боится,что не выпустят из страны
    Валерьянки ему накапайте. Выпустят.

  12. #12
    Клерк Аватар для mari29
    Регистрация
    17.06.2008
    Адрес
    НиНо
    Сообщений
    39
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Предыдущий бух начислил 7017, отразил эту сумму к уплате и не заплатил?
    Именно.
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Валерьянки ему накапайте. Выпустят.
    Так и сделаю

    Т.е мне сдать пустую уточненную декларацию, а приход отразить следующим периодом? а взыскание просто не платить? просто потом его вернуть, думаю, практически не реально?))

  13. #13
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Т.е мне сдать пустую уточненную декларацию, а приход отразить следующим периодом?

    а взыскание просто не платить?
    Что есть взыскание? Требование на уплату, инкассо в банке?

  14. #14
    Клерк Аватар для mari29
    Регистрация
    17.06.2008
    Адрес
    НиНо
    Сообщений
    39
    Требование на уплату, про инкассо уточню..
    Если инкассо нет, то при подаче уточненки требование снимается?

  15. #15
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    В требовании штраф есть?

  16. #16
    Клерк Аватар для mari29
    Регистрация
    17.06.2008
    Адрес
    НиНо
    Сообщений
    39
    штрафа нет, инкассо тоже не получено.
    ИПшник мой поторопился и оплатил все по квитанции..теперь я могу эту оплату учесть при подаче декларации за 4 кв.?
    Последний раз редактировалось mari29; 24.12.2009 в 14:42.

  17. #17
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    теперь я могу эту оплату учесть при подаче декларации за 4 кв.?
    Только для начала удостоверьтесь, что этот платеж прошел и отражен на вашем лицевом счете.

  18. #18
    Клерк Аватар для mari29
    Регистрация
    17.06.2008
    Адрес
    НиНо
    Сообщений
    39
    Тоня, спасибо огромное за разъяснения!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)