×
Показано с 1 по 6 из 6
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Декларация по НДС

    Здравствуйте!Проверьте пожалуйста,правильно ли я заполняю декларацию по НДС?
    Аванс 613000 НДС 93508-стр.140разд 3
    Реализация товара на сумму 326557 НДС 39814-стр.020 разд.3
    стр.180=143321 (37373 в счет аванс. платежей и 2440 по продукции)
    Вычеты по приобретенным товарам 23675-стр.220 разд.3
    А вот со стр.300 и 320 проблема.У нас был возврат аванс. платежа на сумму 302 444 НДС 46135.Как теперь заполнить стр. 300 и надо ли заполнять стр. 320?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Генук Генук вне форума
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    как на бумаге оформлен возврат аванса?
    дополнение по пересмотру договорной суммы было подписано?

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Еще не оформлено.Дополнение не было подписано. Как лучше оформить?

  4. #4
    Генук Генук вне форума
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    поезд ушёл... сначало бумага - потом возврат...

    а если задним числом - легко просчитывается аффилированность

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Но мы ещё не вернули.Я только делаю платежку на 30 декабря.

  6. #6
    Генук Генук вне форума
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    позвольте Вам не поверить, что Вы не крутите деньги между родными фирмами

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)