×
Показано с 1 по 6 из 6
  1. Аноним
    Гость

    Декларация по НДС

    Здравствуйте!Проверьте пожалуйста,правильно ли я заполняю декларацию по НДС?
    Аванс 613000 НДС 93508-стр.140разд 3
    Реализация товара на сумму 326557 НДС 39814-стр.020 разд.3
    стр.180=143321 (37373 в счет аванс. платежей и 2440 по продукции)
    Вычеты по приобретенным товарам 23675-стр.220 разд.3
    А вот со стр.300 и 320 проблема.У нас был возврат аванс. платежа на сумму 302 444 НДС 46135.Как теперь заполнить стр. 300 и надо ли заполнять стр. 320?
    Поделиться с друзьями

  2. бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    как на бумаге оформлен возврат аванса?
    дополнение по пересмотру договорной суммы было подписано?

  3. Аноним
    Гость
    Еще не оформлено.Дополнение не было подписано. Как лучше оформить?

  4. бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    поезд ушёл... сначало бумага - потом возврат...

    а если задним числом - легко просчитывается аффилированность

  5. Аноним
    Гость
    Но мы ещё не вернули.Я только делаю платежку на 30 декабря.

  6. бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    позвольте Вам не поверить, что Вы не крутите деньги между родными фирмами

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)