×
Показано с 1 по 6 из 6
  1. #1
    anmam anmam вне форума
    Клерк
    Регистрация
    24.08.2008
    Сообщений
    35

    Субподрядные работы и списание материалов

    Всем привет! Подскажите, пожалуйста, каким документом в 1с 8.1. провести работы, выполненные для нас подрядной организацией. Я провела поступление тов и услуг - объекты строительства. Счет поставила 20, но так как продукцию не производим, все работы проходят по актам, не знаю, какую базу выбрать для распределения 20 счета, в общем не знаю как его закрыть. Раньше таких затрат не было, все относила на 26.
    И еще, может кто-то знает как списать материалы на конкретный обект или договор?
    Заранее всем спасибо за помощь!!!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    vdi1950
    Гость
    Цитата Сообщение от anmam Посмотреть сообщение
    ... каким документом в 1с 8.1. провести работы, выполненные для нас подрядной организацией.
    Документ "Поступление товаров и услуг", операция "Покупка, комиссия", закладка "Услуги".

    Цитата Сообщение от anmam Посмотреть сообщение
    Я провела поступление тов и услуг - объекты строительства. Счет поставила 20, но так как продукцию не производим, все работы проходят по актам, не знаю, какую базу выбрать для распределения 20 счета, в общем не знаю как его закрыть. Раньше таких затрат не было, все относила на 26.
    Значить вы оказываете производственные услуги сторонним организациям. Так? Их реализацию регистрируете документами "Реализация товаров и услуг" или "Акт об оказании производственных услуг." в зависимости от выбранной вами учетной политики.
    Далее, как обычно: Инвентаризация незавершенного производства и Закрытие месяца.

    Цитата Сообщение от anmam Посмотреть сообщение
    И еще, может кто-то знает как списать материалы на конкретный обект или договор?
    Документ "Требование-накладная".

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от anmam Посмотреть сообщение
    Всем привет! Подскажите, пожалуйста, каким документом в 1с 8.1. провести работы, выполненные для нас подрядной организацией. Я провела поступление тов и услуг - объекты строительства. Счет поставила 20, но так как продукцию не производим, все работы проходят по актам, не знаю, какую базу выбрать для распределения 20 счета, в общем не знаю как его закрыть. Раньше таких затрат не было, все относила на 26.
    И еще, может кто-то знает как списать материалы на конкретный обект или договор?
    Заранее всем спасибо за помощь!!!
    Давайте сначала и по порядку. Вы кто? Судя по "счет поставила 20", подрядчик. Тогда зачем Вам объекты строительства? В общем, рассказывайте подробно, чем занимаетесь, в какой программе учет ведете, а уж потом просите совета, как вам 20 счет закрывать. И 20 ли.

  4. #4
    anmam anmam вне форума
    Клерк
    Регистрация
    24.08.2008
    Сообщений
    35
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Давайте сначала и по порядку. Вы кто? Судя по "счет поставила 20", подрядчик. Тогда зачем Вам объекты строительства? В общем, рассказывайте подробно, чем занимаетесь, в какой программе учет ведете, а уж потом просите совета, как вам 20 счет закрывать. И 20 ли.
    Организация-подрядчик. Мы нанимаем субподряд, для выполнения монтажных работ и прокладку кабеля. Учет веду в программе 1С 8.1.
    Осюда вопрос, каким документом оформить услуги нанятой субподрядной организации? И еще, насчет материалов, в требовании-накладной можно указать организацию, но нет возможности указать конкретный договор или объект. Может это доступно только в 1С управл. учет?
    И еще, если кто знает, подскажите как провести оборудование принятое длоя монтажа от заказчика по Акту приемки-передачи оборудования для монтажа?

  5. #5
    Norna Norna вне форума
    Сказочница
    Регистрация
    16.10.2009
    Адрес
    Лукоморье
    Сообщений
    764
    На платформе 8.1 существует масса отраслевых учетных решений для строителей. Но будем пока исходить из того, что у Вас типовая 1С:Бухгалтерия. Вопрос несколько выходит за рамки возможностей форума, но попробуем обойтись малыми силами...
    Итак, первое: если Вы подрядчик, то учет в разрезе объектов строительства рекомендую организовать при помощи субконто "Номенклатурные группы". Так у Вас будет сквозная аналитика по затратам и финансовым результатам, что и требуется.
    Второе: услуги субподрядчика оформляете документом "Поступление товаров и услуг" с видом операции "Покупка, комиссия". Счет затрат ставите 20, и выбираете Ваш объект строительства (номенклатурную группу). Распределения в данном случае никакого не будет, соответственно, о базе речь не идет. Все, что списали на 20, ляжет по аналитике на 90 при закрытии месяца (за исключением НЗП). А когда будете выставлять акты Вашему заказчику, там тоже укажете нужный объект строительства. Вот и получим фин. результат по объекту (в упрощенном виде).
    Третье: В требовании-накладной то же самое: счет затрат 20 и соответствующий объект строительства.
    Четвертое: Оборудование приходуете документом "Поступление товаров и услуг" с видом операции "Оборудование". Не забудьте в счетах учета номенклатуры поставить 07 счет для того, что приходуете. Потом документом "Передача оборудования в монтаж отразите собственно монтаж ( на 08 счет). Ну, а дальше - как угодно.
    PS: Можно, я тоже вопрос задам? Почему на форуме читать предпочтительнее, чем в книжке?

  6. #6
    anmam anmam вне форума
    Клерк
    Регистрация
    24.08.2008
    Сообщений
    35
    Цитата Сообщение от Norna Посмотреть сообщение
    На платформе 8.1 существует масса отраслевых учетных решений для строителей. Но будем пока исходить из того, что у Вас типовая 1С:Бухгалтерия. Вопрос несколько выходит за рамки возможностей форума, но попробуем обойтись малыми силами...
    Итак, первое: если Вы подрядчик, то учет в разрезе объектов строительства рекомендую организовать при помощи субконто "Номенклатурные группы". Так у Вас будет сквозная аналитика по затратам и финансовым результатам, что и требуется.
    Второе: услуги субподрядчика оформляете документом "Поступление товаров и услуг" с видом операции "Покупка, комиссия". Счет затрат ставите 20, и выбираете Ваш объект строительства (номенклатурную группу). Распределения в данном случае никакого не будет, соответственно, о базе речь не идет. Все, что списали на 20, ляжет по аналитике на 90 при закрытии месяца (за исключением НЗП). А когда будете выставлять акты Вашему заказчику, там тоже укажете нужный объект строительства. Вот и получим фин. результат по объекту (в упрощенном виде).
    Третье: В требовании-накладной то же самое: счет затрат 20 и соответствующий объект строительства.
    Четвертое: Оборудование приходуете документом "Поступление товаров и услуг" с видом операции "Оборудование". Не забудьте в счетах учета номенклатуры поставить 07 счет для того, что приходуете. Потом документом "Передача оборудования в монтаж отразите собственно монтаж ( на 08 счет). Ну, а дальше - как угодно.
    PS: Можно, я тоже вопрос задам? Почему на форуме читать предпочтительнее, чем в книжке?
    Спасибо большое за подробный и быстрый ответ! В ответ на Ваш вопрос могу сказать, что за неимением большого опыта книгу можно понять не так или не понять вовсе в разрезе конкретных узких вопросов, поэтому лучше удостовериться у опытных умных людей в правильности или неправильности собственных принятых решений

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)