На ту, которая начислена и уплачена за год



На ту, которая начислена и уплачена за год
У ИП единственный работник работал ровно полгода, потом уволился. В среднесписочной все равно пишем количество "1"?
§ 3. ИП без работников на УСН, зарегистрировал в 2009г., деятельность не велась, доходов соответственно не было, все платежи оплатил в ПФ. В первый раз буду сдавать отчетность по ИП, поэтому прошу поправить меня если я что то не правильно понял. Спасибо за понимание!
1. Сведения о среднесписочной численности работников за 2009г.
Отчет сдаю даже если работники как таковые отсутствуют, в графе кол-во работников ставлю прочерк.
2. Декларация по земельному налогу. В моем случае не предоставляется?
3. Представление в отделение Пенсионного фонда сведений о своем стаже за 2009 г. Здесь все понятно.
4. Декларация по единому налогу УСН (сдается в налоговую).
На странице 2(1-ый раздел), и странице 3(2-ой раздел) везде ставлю прочерки?
5. Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду.
Деятельность ИП не велась, отчет не сдавать? Или же сдавать, но также как и Декларацию с прочерками?
6. Регистрация книги учета доходов и расходов в налоговой инспекции.
КДиР может быть произвольной формы, или же ее лучше взять здесь?
Нужно ли мне вообще распечатывать и приносить КДиР, если деятельность не велась и Декларация будет нулевая?
Последний раз редактировалось Enemy; 12.01.2010 в 01:19.



1. да
2. не представляется
4. да
5. не надо
6. Книга имеет унифицированную форму. И лучше её регистрировать даже пустую
Над.К, Огромное спасибо за полный и быстрый ответ!
В моем случае это вся сдаваемая отчетность, или же есть еще что то из отчетов-документов, которые куда-нибудь нужно отнести-предоставить?![]()
Подскажите, пожалуйста, я с Ип никогда дела не имела.
ИП открыто в августе, деятельности не имело.
Я сдаю:
1)КНД-1151085 Единая (упрощенная) налоговая декларация
2)Сведения о среднесписочной численности работников за 2009г.
А что еще надо сдать?
Заранее спасибо!
Ты – робот! С девяти до шести,Ты – робот, после обеда,Ты – робот, машины, ключи.
Ресурс твой – полезная часть всей системы
Скажите пож. форму 4- ФСС, нужно самим отвозить в свой фонд или можно через почту отправить? спасибо.
При заполнении расчетной ведомости 4 ФСС В строке ОКДП - что писать? в кодах статистики у себя такого кода не нашла, у нас организация?
Подскажите, отчетность отправил почтой, а книгу доходов за 2009 год повез лично в налоговую. Там мне на ней только подписи и штампы поставили и отдали обратно.. Вот и вопрос, она должна быть у меня или надо было ее оставить в налоговой?



Enemy, Вы предполагаете, что я что-то скрываю от пользователей и выдаю неполные списки в темах?
Anastacija, система налогообложения какая?
можно через почтуСкажите пож. форму 4- ФСС, нужно самим отвозить в свой фонд или можно через почту отправить?
ничего не писатьПри заполнении расчетной ведомости 4 ФСС В строке ОКДП - что писать?
Всем доброго времени суток.
Прошу помощи у местных гуру.
Вопросы небольшие, но ответов найти не смог.
ИП на УСН 6% без рабтников. В течнии года деятельность не велась.
Сдаем:
1) Сведения о среднесписочной численности работников за 2009г. КНД 1110018(Приказ ФНС РФ от 29.03.2007 N ММ-3-25/174@) - срок сдачи 20 января. Сдается в налоговую инспекцию.
Без работников ставим 0?
2) Декларация по единому налогу УСН (сдается в налоговую). Форма КНД-1152017 (Приказ Минфина 58н от 22.06.09) – срок представление 30 апреля.
Везде ставим прочерки или 0? Программа Налогоплатильщик ЮЛ (на офсайте налоговой) проставляет 0.
Что писать в строке 280 при нулевой деклорации? 0 или всетаки сумму уплаченную в ПФР?
3)Представление в отделение Пенсионного фонда сведений о своем стаже за 2009 г. В разных отделениях могут быть несколько разные требования о формах. Обычно это АДВ-11 + копии платежных документов на уплату фиксированных взносов. Срок - 1 марта (это требование ПФ, законом срок не установлен).
Спасибо.



NToni, ну почитайте же тему, ну невозможно 10 раз в день рассказывать, что надо ставить 0 или 1 ИПшнику![]()
Прочерк ставить, как и во всех других строках. Нули в декларациях не ставятсяЧто писать в строке 280 при нулевой деклорации?
Добрый день.
Обязательно надо регистрировать книгу учета доходов и расходов в налоговой инспекции?
Кто то говорил, что это делают если нет программы, а если есть 1С тоже надо?
ИП на УСН без наемных работников
По поводу информации о стаже, у меня ПФ ни разу ее не спрашивал, только просил принести платежки (без копии)Представление в отделение Пенсионного фонда сведений о своем стаже за 2009 г. В разных отделениях могут быть несколько разные требования о формах. Обычно это АДВ-11 + копии платежных документов на уплату фиксированных взносов. Срок - 1 марта (это требование ПФ, законом срок не установлен).
Распечатывал и давал на подпись Протокол ведомости уплаты страховых взносов и копию его мне.
Я здесь на клерке я нашел что было Определение ВАС РФ № 7802/09 от 06.08.2009, которое отменило эту обязанность (информацию о стаже).
Т.е. всетаки надо сдавать или нет?Индивидуальный предприниматель может быть отнесен к категории "страхователь" в соответствии с данным Законом только в том случае, если он осуществляет прием на работу по трудовому договору, а также заключает договоры гражданско-правового характера, на вознаграждения по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации начисляются страховые взносы.
Однако в настоящем деле эти обстоятельства фондом не доказаны и не подтверждены материалами дела. В связи с этим, предприниматель к страхователям, в смысле, придаваемом этому термину Законом об индивидуальном учете, не относится.
Последний раз редактировалось leha_c; 12.01.2010 в 14:28.
Подскажите, пожалуйста, если у ООО не было деятельности и по штатному расписанию нет работников. Имеется только учредитель (директор). Тогда среднесписочная численность 0 или 1?
ООО, УСН 6%, отчетность сдаю впервые, поэтому вопросы возникают самые неожиданные.
1.Достаточно ли в декларации лишь на титульном листе ФИО руководителя и главного бухгалтера указывать полностью + печать или везде в последующих разделах декларации, где требуются подтверждающие подписи, следует их расшифровывать и ставить печать.
2. В инструкции по заполнению декларации по налогу УСН есть такой пункт: "2.5. Не допускается скрепление листов Декларации, приводящее к порче бумажного носителя". Степлер портит бумажный носитель? Если да, то чем скреплять листы?
Официальный директор - есть наемный работник организации.
1) На остальных страницах только подпись и дата.
Из порядка заполнения:
2) Степлер портит бумагу. Можно не скреплять или скрепкой скрепить.4.11. Сведения, указанные в Разделе 1 Декларации, подтверждаются по строке "Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю" подписью лица из числа лиц, указанных в пункте 3.4 настоящего Порядка, и проставляется дата подписания данного раздела.
5.10. Сведения, указанные в разделе 2 Декларации, подтверждаются по строке "Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю" подписью лица из числа лиц, указанных в пункте 3.4 настоящего Порядка, и проставляется дата подписания данного раздела.
Дело в том, что отчеты я буду отправлять по почте несколько в одном конверте, поэтому, если не скреплять, то боюсь, что все перемешается при вскрытии.2) Степлер портит бумагу. Можно не скреплять или скрепкой скрепить.
вот ведь блин, я степлером декларацию скрепил и почтой послал.. Как теперь лучше поступить? Подождать авось прокатит или заново почту слать с новыми документами? Подскажите..
Здравствуйте! Подскажите, если Ип на ОСНО не было доходов и расходов, то заполняюю декларацию по НДС и сдаю ТОЛЬКО Титульный лист и Раздел 1 ? Остальные же листы не надо распечатывать?
Я - фея! Могу фейнуть, могу и зафеячить!
Сегодня в ФСС вручили уведомление о том что ИП такой то.... является страхователем по двум пунктам:
а) Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
б) Страховые взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
По пункту б всегда платил за работников 0.2% а по пункту а ничего не знаю. Надо ли мне еще и это платить кроме обычных взносов 0,2% в ФСС?
Я являюсь ИП на ЕНВД с двумя работниками
Добрый вечер!
ООО на УСН 15%
Дата регистрации 15.12.09. Земли нет, транспорта нет.
Работник 1 - это ген.директор.
За декабрь движений по р/сч не было, только наличными (печать, открытие счета).
ООО сделана справка, что деятельности не было, зп не начислялась и не выплачивалась.
Вид деятельности - торговля зоотоварами вне магазина.
Я должна сдать:
- отчет в ФСС до 15.01.10
- ССЧ до 20.01.10
- отчет в ПФРФ до 01.03.10
Должна ли я заплатить какие-то взносы/налоги за 2009?
Спасибо за ответы!



Не отменял, а всего лишь сказал, что срок сдачи не установлен.Я здесь на клерке я нашел что было Определение ВАС РФ № 7802/09 от 06.08.2009, которое отменило эту обязанность (информацию о стаже).
leha_c, если Вашему ПФ достаточно копий платежек, то и хорошо. Большинству ПФ в стране этого не достаточно, они желают видеть АДВ-11. Обсуждать законно этого в очередной раз я не буду, поскольку уже практически не актуально, поскольку со следующего года все поменяется.



Vyborg, есть отдельная тема про то, что платят с 2010 года. Там все уже давно написано. В 2010 году никаких дополниительных взносов в ФСС у вас нет.



Carica, декларацию по УСН тоже лучше сдайте, масса налоговых не в курсе, что тем, кто зарегистрировался в декабре можно не сдавать налоговую отчетность
Подскажите, а те денежки, которые банк взял при открытии счета, в налогооблагаемую базу не надо включать? Или лучше на всякий пожарный и с них заплатить?
Спасибо.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)