×
Страница 49 из 71 ПерваяПервая ... 3945464748495051525359 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,441 по 1,470 из 2122
  1. #1441
    Клерк
    Регистрация
    29.09.2008
    Сообщений
    123
    В очередной раз прошу помощи...
    Фирма получила убыток за 2009г и будет уплачивать минимальный налог.(УСН, доходы-расходы).

    Что нужно указать в графе 070 (Сумма налога к уменьшению) в декларации по Ед. налогу за 2009г, если

    Сумма авансового платежа за 1 кв(строка 030)=508

    Сумма ав. платежа за полугодие (строка 040)=9634

    Сумма ав. платежа за 9 мес (строка050)=-42589 (убыток)

  2. #1442
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    В строке 050 не может быть минуса. Там может быть только 0
    Поэтому в строке 070 у Вас ничего не будет.

  3. #1443
    Клерк
    Регистрация
    29.09.2008
    Сообщений
    123
    Спасибо, Над.К!
    Но не могу понять: а если в строке 050 будет положительное число, то и в строке 070 будет оно-же (как в примере заполнения декларации, в случае получения убытка за 2009г, размещенной на форуме). Но фирма же получила убыток, что уменьшать-то?.

  4. #1444
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Но фирма же получила убыток, что уменьшать-то?.
    Начисленный налог за 9 месяцев уменьшать. А у вас он уменьшается уже в строке 050 и становится 0. Дальше уже некуда уменьшать.

  5. #1445
    Клерк
    Регистрация
    03.03.2009
    Сообщений
    57
    Подскажите,
    декларация по УСН, Декларация по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, Книга Д и Р.
    Нулевые.
    Нужно прикладывать письма о том что деятельность не велась?

  6. #1446
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Законом никаких писем не предусмотрено

  7. #1447
    Бухгалтер Аватар для Валенсия7
    Регистрация
    20.08.2009
    Адрес
    г.Муром
    Сообщений
    27
    Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, я заполнила книгу доходов и расходов индивидуального предпринимателя, применяющего УСНО (оптовая торговля продуктами питания). В расходы включила реализованный товар по себестоимости (общая сумма не должна превышать оплату поставщикам). Последняя реализация вошла за 11.11.09 (остальные превышают сумму оплаты поставщикам). Вопрос: остальная реализация должна включаться в книгу дох и расх в 2010, т.е в январе у меня должна быть запись о реализации за 12.11.2009г?

  8. #1448
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Ну после того как оплатите поставщику, так и включаете в расходы

  9. #1449
    Бухгалтер Аватар для Валенсия7
    Регистрация
    20.08.2009
    Адрес
    г.Муром
    Сообщений
    27
    Спасибо за помощь.

  10. #1450
    Аноним
    Гость
    Подскажите,в какой программе сдавать декларацию в налоговую?)

  11. #1451
    Клерк
    Регистрация
    02.01.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    7,730
    Можете напечатать и заполнить ручками.
    Желаю личного благополучия и успехов в бизнесе!

  12. #1452
    Gala.SS
    Гость
    Скажите пожалуйста, может уже кто-то спрашивал, не знаю, по усно в строке сумма отчислений в пенсионный фонд и т.д. уменьшающая налог надо указывать всю сумму если она больше 50% или только 50% от налога?
    и еще.. надо указывать сумму отчислений за весь год или за последний квартал?

  13. #1453
    summer5
    Гость
    Помогите, пожалуйста, запуталась, уже наверное по сто раз спрашивали, но в голове такая каша
    (ИП 6%, без работников)
    1) если ИП не оплатил вовремя фиксированный взнос ( до 31 декабря), за первое полугодие доходов - 0
    то в Декларации в строках 030,040,070,080,090,280 - прочерки ?
    2) И нужно ли заполнять 050 строку, если аванс не платили ?
    3) пени за фикисрованный взнос и за единый налог ПФ и налоговая сами выставят ?
    4) и совсем глупый вопрос - на титульном листе как правильно писать "Индивидуальный предприниматель ФамилияЯ Имя Отчество" или только ФИО?

  14. #1454
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Скажите пожалуйста, может уже кто-то спрашивал, не знаю, по усно в строке сумма отчислений в пенсионный фонд и т.д. уменьшающая налог надо указывать всю сумму если она больше 50% или только 50% от налога?
    Только ту сумму, которая уменьшает налог. Т.е. не более чем 50% от начисленного налога за год. И естественно ставится ставится годовая сумма взносов, а не 4 квартала

  15. #1455
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    И нужно ли заполнять 050 строку, если аванс не платили ?
    В декларациях показываются начисленные суммы, а не уплаченные.
    Фиксированные платежи еще не поздно заплатить и уменьшить годовой налог 2009 года
    Пени сами выставят
    На титульном пишете только ФИО

  16. #1456
    summer5
    Гость
    Над.К, спасибо большое за ответ,
    а еще скажите, пожалуйста, на что сослаться чтоб налог за 2009 уменьшить (я на форумах встречала такой вариант что уменьшать можно только если фиксированный взнос уплачен в том периоде за который составляется декларация то есть до 31.12.2009)

  17. #1457
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    ВО-первых, в НК написано не В том периоде, а ЗА тот период. Разницу чувствуете? Во-вторых, даже ФНС уже это поняла http://www.klerk.ru/doc/161714/

  18. #1458
    Аноним
    Гость

    Помогите как заполнять?..

    Я вообще не бухгалтер, уже пол дня пытаюсь разобраться, как заполнять форму 1152017..Объясните, пожалуйста..

    ИП УСН 6% наемных работников нет, деятельность не велась.

    001 - 1
    010 - Пишу номер ОКАТО
    020 - 18210501010011000110

    А что дальше в 030-090? прочерки?

    201 - -6.0

    в 210-280 опять прочерки?

  19. #1459
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Да

  20. #1460
    Аноним
    Гость

    Помогите

    Над.К, спасибо!

    а важно с какой стороны написать прочерки? у Вас в образцах -6.0, а на другом сайте 6-.-
    Даты на титульном листе и на 2-м, 3-м не обязательно должны совпадать с датой подачи, так?

    Извините, за глупые вопросы, не хочется, чтобы из-за какой-то мелочи в НС придрались к человеку

  21. #1461
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Даты могут не совпадать. А как ставить прочерки дело ваше

  22. #1462
    Клерк
    Регистрация
    09.03.2010
    Сообщений
    2
    Уважаемая(ый) Над.К!
    по строке 060:
    "Сумма налога, подлежащего уплате за налоговый период"
    Налоговым периодом является год.
    Однако, по формуле в декларации:
    "для стр. 001 = "1": стр. 260 - стр. 280 - стр. 050..." получается сумма налога за 4-й квартал. Что у Вас и показано в примере УСН 6% к доплате.
    Противоречие, однако!

  23. #1463
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    "Сумма налога, подлежащего уплате за налоговый период"
    ну так предполагается, что в течение года уже заплачены авансовые платежи, и остается только доначислить налог за последний квартал.
    А вообще вся декларация кривая, но уж какая есть. Другая вряд ли появится

  24. #1464
    Клерк
    Регистрация
    09.03.2010
    Сообщений
    2
    Спасибо! Так и думалось

  25. #1465
    Клерк
    Регистрация
    09.03.2010
    Сообщений
    2
    Здравствуйте!Подскажите начинающему бухгалтеру.УСН 15%-какую сумму налога заплатить за год,если за предыдущий год была переплата.По итогам квартала,полугодия,9 мес. ничего не начислено и не уплачено(доходы минус расходы-ноль)еще должны остались(в долгу часть з/п,часть аренды). Платить мин.налог 1% с доходов минус переплата с предыдущего года?

  26. #1466
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    В прошлом году переплата по какому налогу-то была? По единому? Тогда никакого минуса, это разные налоги. Но можно попросить зачесть единый налог в счет минимального

  27. #1467
    Gala.SS
    Гость
    Над.К, спасибо большое!

  28. #1468
    Gala.SS
    Гость
    Просто мне не понятно тогда, если мы авансовые платежи за 1кв, полугодие... указываем уже за минусом отчислений в пф, а потом по строке 280 опять указываем сумму отчислений за весь год, часть которой вычли из платежа за 1кв, часть за полугодие...получается что мы отчисления два раза вычитаем.. непонятно

  29. #1469
    summer5
    Гость
    Над.К, спасибочки !!

  30. #1470
    summer5
    Гость
    Над.К,
    подскажите еще, пожалуйста, если ИП с 2010 сменил объект с Д на Д-Р,
    то единый налог за 2009 не принимается в расходы ?
    а с фиксированным взносом как то не понятно ...

    или я неправильно поняла :
    Статья 346.16
    22) суммы налогов и сборов, уплаченные в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, за исключением суммы налога, уплаченной в соответствии с настоящей главой;

Страница 49 из 71 ПерваяПервая ... 3945464748495051525359 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Метки этой темы