×
Страница 59 из 71 ПерваяПервая ... 94955565758596061626369 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,741 по 1,770 из 2122
  1. #1741
    Клерк
    Регистрация
    10.12.2009
    Сообщений
    69
    Заполняем "Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения" (нулевка за прошлый год) там есть пункт "Код бюджетной классификации" где взять этот код? (Санкт-Петербург, 16 налоговая (Василеостровский район).
    Последний раз редактировалось Дарт; 29.03.2010 в 11:20.

  2. #1742
    Клерк
    Регистрация
    10.12.2009
    Сообщений
    69
    Это он 182 1 05 01020 01 1000 110 ?
    Последний раз редактировалось Дарт; 29.03.2010 в 11:37.

  3. #1743
    Бухгалтер Аватар для Feminka
    Регистрация
    21.02.2008
    Адрес
    г.Белгород
    Сообщений
    7,389
    Он, для УСН 15%.

  4. #1744
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Подскажите заполнила по инструкции декларацию по налогу уплачиваемому в связи с примен. УСН. Но в разделе 1 в строке 060 1С неправильно рассчитывает сумму она вычитает из суммы начисл. налога только уплаченный аванс за 3 кв. 2009г., а авансы за 1 и 2 кв. не учитывает. У меня вопрос может быть нужно указывать в строке 040 сумму уплаченных авансов за 1 и 2 кв. 2009, а в строке 050 указывать сумму оплаченных авансов за 1,2 и 3 кварталы 2009г.? Тогда программа рассчитает все правильно.
    Ну подскажите пожалуйста!!

  5. #1745
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Аноним, не бывает начисленного налога за 2 и 3 квартал. Бывает за полугодие и 9 месяцев. Поэтому у вас в строках 040 и 050 стоят неправильные суммы

  6. #1746
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    И прочтите правила форума, нельзя понимать темы через час после оставления вопроса

  7. #1747
    Аноним
    Гость
    Сегодня в налоговой мне сказали что книгу ДиР можно теперь сдавать по желанию. Это правда?

  8. #1748
    Клерк
    Регистрация
    30.10.2008
    Адрес
    Пенза
    Сообщений
    5,180
    ее вообще не нужно сдавать
    ее заверять нужно, в обязательном порядке
    мой небосклон и чист и ясен и полон радужных картин,
    не потому что мир прекрасен, а потому что я кретин ...

  9. #1749
    Eifriger Klerk Аватар для Glawbuch
    Регистрация
    25.04.2008
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    4,977
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Сегодня в налоговой мне сказали что книгу ДиР можно теперь сдавать по желанию. Это правда?
    Не уточнили, по желанию кого? Налогового инспектора?
    Снюсь в кошмарах... Качественно, недорого...
    ... Постоянным клиентам... 10 минут в подарок...
    .

  10. #1750
    Немногобух
    Гость
    Цитата Сообщение от Andyko Посмотреть сообщение
    прочерки
    Это вы мне? Если мне не совсем понятно, где прочерки? везде? и в стр.020 и 080 КБК прочерки?
    и в 280 стр. - сумму платежей в ПФ, кот. уменьшает налоу по УСН писать тоже прочерки? Но оплата-то пенс. платежей была, почему прочерки?
    может еще кто-то выскажется, напомню ситуацию
    декларации по УСН. Имеется ИП, УСН 6%, деятельность не велась.
    Оплачены фиксированные платежи в ПФ.
    Вопрос: 020 и 080 КБК заполнять (если да, то что писать) или поставить прочерки?
    280 стр. - сумму платежей в ПФ, кот. уменьшает налоу по УСН писать (платежи были, а вот уменьшать-то нечего, ЕН не платился) или прочерки?

  11. #1751
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    КБК заполнять;
    в 280 - прочерк
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  12. #1752
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Но оплата-то пенс. платежей была, почему прочерки?
    Потому что уменьшать нечего - налога нет

  13. #1753
    Щас спою..)) Аватар для Elenge
    Регистрация
    22.10.2008
    Адрес
    Мытищи
    Сообщений
    399
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Сегодня в налоговой мне сказали что книгу ДиР можно теперь сдавать по желанию. Это правда?
    Только по отношению к УСН на 6% (доходы).
    Было какое-то разъяснительное письмо.

  14. #1754
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Glawbuch Посмотреть сообщение
    Не уточнили, по желанию кого? Налогового инспектора?
    По желанию налогоплательщика. Сослались на письмо ФНС, которое вышло в феврале 2010

  15. #1755
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Приказ Минфина никто не отменял, книга должна быть зарегистрована.

  16. #1756
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Elenge Посмотреть сообщение
    Только по отношению к УСН на 6% (доходы).
    Было какое-то разъяснительное письмо.
    У нас УСН 15% и инспектор это прекрасно видела (я сдавало декларацию по УСН)

  17. #1757
    Аноним
    Гость
    Вот что нашла.

    Письмо ФНС России от 03.02.10 № ШС-22-3/84@



    О порядке применения отдельных положений глав 26.1 и 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации

    Федеральная налоговая служба для сведения и использования в работе сообщает следующее.

    В соответствии с пунктом 8 статьи 346.5 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) индивидуальные предприниматели ведут учет доходов и расходов для целей исчисления налоговой базы по единому сельскохозяйственному налогу в книге учета доходов и расходов индивидуальных предпринимателей, применяющих систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) (далее – книга), форма и порядок заполнения которой утверждаются Минфином России.

    Статьей 346.24 Кодекса установлено, что налогоплательщики обязаны вести учет доходов и расходов для целей исчисления налоговой базы по налогу в Книге учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения (далее – книга), форма и порядок заполнения которой утверждаются Минфином России.

    Согласно пункту 12 статьи 346.25.1 Кодекса налогоплательщики упрощенной системы налогообложения на основе патента ведут учет доходов в порядке, установленном статьей 346.24 Кодекса.

    Приказами Минфина России от 11.12.2006 № 169н и от 31.12.2008 № 154н утверждены формы книг, а также порядки их заполнения.

    При этом, в пункте 1.5 порядков заполнения книг установлено требование представлять данные книги для заверения в налоговые органы.

    Вместе с тем, Кодекс не устанавливает ни сроки, ни порядок представления книг в налоговый орган.

    В этой связи, налоговые органы не вправе требовать от налогоплательщиков обязательного представления вышеуказанных книг для заверения, они заверяются только по просьбе налогоплательщиков.



    Действительный государственный
    советник РФ 2го класса
    С. Н. ШульгинИсточник: «УНП» № 7, 2010

  18. #1758
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Да сколько ж можно, а? Каждый день по два-три раза одно и то же письмо. Ну вы правда думаете, что это письмо до сих пор никто не видел?
    Письмо не соответствует приказу Минфина РФ. Выбросите его в мусорку

  19. #1759
    Eifriger Klerk Аватар для Glawbuch
    Регистрация
    25.04.2008
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    4,977
    установлено требование представлять
    не вправе требовать от налогоплательщиков обязательного представления
    Действительно, надоело.
    Снюсь в кошмарах... Качественно, недорого...
    ... Постоянным клиентам... 10 минут в подарок...
    .

  20. #1760
    мытарь
    Регистрация
    08.11.2007
    Сообщений
    1
    Кто как заполнял декларацию по транспортному налогу?
    Если мы на УСН (организация), то платить авансы должны, но сдавать авансовае расчеты не обязаны.
    Так вот интересует заполнение строк 030, 040 и 050.
    По логике в 040 нужно поставить сумму, подлежащую уплате в течении отчетных периодов.
    Но поскольку нет авансовых расчетов, то и нет начислений по отчетным периодам. И в начисление пойдет только сумма по строке 050. Таким образом возникнет положительное сальдо по налогу. Или я не прав?

  21. #1761
    Клерк
    Регистрация
    29.05.2006
    Сообщений
    27
    Добрый день!
    Уважаемые форумчане, такая ситуация: фирма (ООО, УСН Д-Р) зарегестрирована 27.12.2009.
    Нужно ли нам платить минимальный налог за 2009 год?
    И нужно ли регистрировать Книгу?

  22. #1762
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    А что, успели получить доходы? С чего собрались платить минимальный налог?

  23. #1763
    Клерк
    Регистрация
    29.05.2006
    Сообщений
    27
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    А что, успели получить доходы? С чего собрались платить минимальный налог?
    Нет конечно, не успели.
    Простите за возможно глупые вопросы, я раньше с упрощенкой дела никогда не имела.

    Перефразирую вопрос: что сдавать за 2009 год, если компания образована 27 декабря?

  24. #1764
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Все тоже самое, что и для всех остальных организаций. В принципе можно декларацию по УСН не сдавать, но мало кто из налоговиков хорошо знает НК, поэтому лучше сдать

  25. #1765
    Клерк Аватар для Хока
    Регистрация
    13.02.2010
    Сообщений
    4
    у меня такой вопрос... с 2009 года орг-ия на усн, но в 2008 году были перечислены денежные средства как бы авансом, и в течение 2008 года просто поквартально делались акты по окзанию услуг на фиксированную сумму... на начало 2009 года (когда орг-ия уже на усн) осталось 10500 тыщ. с этого аванса...
    сегодня делала декаларацию и эти самые 10500 внесла в налогооблагаемую базу. у нас 6%. верно или нет?
    и еще подскажите как в книге ДиР показать эти 10500?

  26. #1766
    Аноним&Ко
    Гость
    Вижу, что вопросы про Книги вызывают уже раздражение........... Но у меня именно такой вопрос.....

    Есть ли санкции за несвоевременную сдачу Книги на заверение или за ее несдачу в принципе? Штрафы какие-нибудь? Счет блокируют? Или просто пожурят при проверке (выездной / камеральной)?

    Заранее благодарю за ответ!

  27. #1767
    Бухгалтер Аватар для Feminka
    Регистрация
    21.02.2008
    Адрес
    г.Белгород
    Сообщений
    7,389
    Аноним&Ко, ст.126 НК.

  28. #1768
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    а начало 2009 года (когда орг-ия уже на усн) осталось 10500 тыщ. с этого аванса...
    сегодня делала декаларацию и эти самые 10500 внесла в налогооблагаемую базу. у нас 6%. верно или нет?
    Да. В книге так и показать, с указанием, например, бухсправки, по которой вы будете проводить этот доход
    Аноним&Ко, нет санкций. Если книгу при проверке запросят, могут оштрафовать на 50 рублей. Теоретически при УСН 15% могут отказаться принимать расходы, но это сильно теоретически

  29. #1769
    Клерк Аватар для Хока
    Регистрация
    13.02.2010
    Сообщений
    4
    Над.К, благодарю

  30. #1770
    Клерк
    Регистрация
    16.03.2010
    Сообщений
    14
    Доброго времени суток !
    Я - ИП на УСН , 6% с доходов , без работников , деятельность в 2009 году не велась , платежи в ПФ уплачены в декабре 2009 .
    В январе сильно потравмировалась , в связи с чем завтра , надеюсь - первый день для "выполза в свет" , то бишь в налоговую и ПФ с отчетами.
    Очень прошу Вас , если не трудно , пояснить мне следующее :
    1- каков КРАЙНИЙ срок для отчета за 2009 год в налоговой и в ПФ ?
    2- если я уже опоздала с каким-либо отчетом , то какой штраф в налоговой или ПФ мне грозит за это ?
    Заранее огромное Вам спасибо и всем - ЗДОРОВЬЯ !!!

Страница 59 из 71 ПерваяПервая ... 94955565758596061626369 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Метки этой темы