×
Показано с 1 по 27 из 27
  1. #1
    tan223 tan223 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    15.11.2009
    Сообщений
    2,953

    ЕСН в части ФСС

    на 1 января нарисовалась такая картинка по ЕСН в части ФСС . общая задолженность ФСС перед нами 24 тыс. А если по источникам, (все по внебюджету) то по 7 источникам мы им должны от 800 до 1000 руб, а по 2-м они нам 27 тыс.
    Вот думаю можно ли будет зачесть на следующий год эту переплату-задолженность. Дело в том, что ФСС не вернет все 27 тысяч, так как по отчету будет только 24.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    tat9718204
    Гость
    Я слышала такое мнение,что на счетах в части ЕСН д.б. сольдо нулевое.Все задолженности отразить через счет 30305

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от tan223 Посмотреть сообщение
    на 1 января нарисовалась такая картинка по ЕСН в части ФСС . общая задолженность ФСС перед нами 24 тыс. А если по источникам, (все по внебюджету) то по 7 источникам мы им должны от 800 до 1000 руб, а по 2-м они нам 27 тыс.
    Вот думаю можно ли будет зачесть на следующий год эту переплату-задолженность. Дело в том, что ФСС не вернет все 27 тысяч, так как по отчету будет только 24.
    Была на семинаре, где был народ из ФСС, она сказала, что все задолженности и переплаты по 2009 разбирать с налоговой и все желательно сделать до 31.12.09. Поскольку ФСС возвращать не будет переплаты, кот сделаны в 2009.

  4. #4
    BorisG BorisG вне форума
    Клерк
    Регистрация
    13.02.2005
    Сообщений
    22,822
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Поскольку ФСС возвращать не будет переплаты, кот сделаны в 2009.
    Нагло врут. Также, как в свое время пенсионный перепихивался с налоговой, кому осуществлять возвраты.
    Но для уменьшения проблем, конечно, сальдо лучше не иметь. Иначе скорее всего надо будет обращаться в суд.

  5. #5
    tan223 tan223 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    15.11.2009
    Сообщений
    2,953
    Цитата Сообщение от BorisG Посмотреть сообщение
    Нагло врут. Также, как в свое время пенсионный перепихивался с налоговой, кому осуществлять возвраты.
    Но для уменьшения проблем, конечно, сальдо лучше не иметь. Иначе скорее всего надо будет обращаться в суд.
    чтобы иметь одно единственное сальдо, которое ФСС обещал вернуть по годовому отчету надо делать зачеты между различными КБК. Т.е. в счет налога, начисленного по одному КБК выплатить б/л по другому КБК.
    но это вроде как не очень приветствуется. Если заплачу ЕСН в налоговую там, где должна - ФСС не вернет мне задолженность по тому КБК, где должен ОН.
    Вот и сижу размышляю, может все-таки сделать зачет между различными КБК. Ведь в конце концов после того, как начислили ЕСН в части ФСС - это уже деньги ФСС. Или сделать ход конем, по отчету будет общее сальдо, которое вернет ФСС, а потом в первом квартале по тем КБК где задолженность перечислить уже как взносы в ФСС... и когда они мне будут денежки восстанавливать, что происходит практически каждый квартал, раскидаю их по разным КБК. тем более, что 2 бюджетных КБК я обнулила

  6. #6
    M{}T M{}T вне форума
    Клерк Аватар для M{}T
    Регистрация
    13.05.2009
    Адрес
    Армавир
    Сообщений
    761
    Цитата Сообщение от tan223 Посмотреть сообщение
    ... Или сделать ход конем, по отчету будет общее сальдо, которое вернет ФСС, а потом в первом квартале по тем КБК где задолженность перечислить уже как взносы в ФСС... и когда они мне будут денежки восстанавливать, что происходит практически каждый квартал, раскидаю их по разным КБК. тем более, что 2 бюджетных КБК я обнулила...
    303.02 анализируется не по свернутому сальдо

  7. #7
    tan223 tan223 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    15.11.2009
    Сообщений
    2,953
    Цитата Сообщение от M{}T Посмотреть сообщение
    303.02 анализируется не по свернутому сальдо
    у нас в учете да, а в отчете для ИФНС и для ФСС все свернуто

  8. #8
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от tan223 Посмотреть сообщение
    у нас в учете да, а в отчете для ИФНС и для ФСС все свернуто
    А нам вышестоящая посоветовала оставить дебетовое сальдо. Чтобы не объясняться.
    А деньги соцстрах обещал вернуть, если привезём соответствующее письмо.

  9. #9
    margo46 margo46 вне форума
    Клерк Аватар для margo46
    Регистрация
    07.07.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,036
    В Москве тоже обещали вернуть.
    Я не люблю, когда везёт врагу...

  10. #10
    tan223 tan223 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    15.11.2009
    Сообщений
    2,953
    о том, что вернут - нет вопроса, только вернут мЕньшую сумму, ту, что по отчету свернутое сальдо, вопрос в том перечислять или нет ту часть, которую мы должны. До 15 января время ещё есть

  11. #11
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от tan223 Посмотреть сообщение
    о том, что вернут - нет вопроса, только вернут мЕньшую сумму, ту, что по отчету свернутое сальдо, вопрос в том перечислять или нет ту часть, которую мы должны. До 15 января время ещё есть
    По отчёту 4-ФСС свёрнутое сальдо ? А с чего оно должно быть развёрнутым ?
    Вы вообще про что ? Может профвзносы к ЕСН приплетаете?

  12. #12
    tan223 tan223 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    15.11.2009
    Сообщений
    2,953
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    По отчёту 4-ФСС свёрнутое сальдо ? А с чего оно должно быть развёрнутым ?
    Вы вообще про что ? Может профвзносы к ЕСН приплетаете?
    А вы первый вопрос читали или только последний ответ на предпоследний вопрос
    Я про разные сальдо (в части ФСС) по разным КБК в свете отметы ЕСН, с какого боку тут профвзносы?

  13. #13
    mar_ko
    Гость
    А нам вернули. В казначействе средства из ФСС отразились как невыясненные платежи, сказали уточнять можно на любой КОСГУ. Уточнили на ... 211 "Заработная плата". Теперь ломаем голову, как отразить в бюджетном учете и отчетности. Может кто-нибудь поделиться знаниями. Благодарю всех, кто откликнеться.

  14. #14
    margo46 margo46 вне форума
    Клерк Аватар для margo46
    Регистрация
    07.07.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,036
    Если ФСС, то почему 211, а не, например, 310? Можно что-то купить...
    Я не люблю, когда везёт врагу...

  15. #15
    mar_ko
    Гость
    По логике нужно было на 213, но существует постановление Правительства, которое разрешает использовать экономию по 213 на стимулирование работников (мы же корректируем с 213 на 211). А средства из ФСС пришли 22 декабря, корректировать уже было невозможно. Тем более это не бюджетные средства. Наши работники болели слишком много. Может я не права.

  16. #16
    Аноним
    Гость
    Постановление Правительства относится ТОЛЬКО к бюджетным средсвам. Ваш внебюджет - это не только бюджетный учет, но и налоговый. Не забывайте про это....

  17. #17
    mar_ko
    Гость
    И что это значит? И чем это нам грозит?

  18. #18
    margo46 margo46 вне форума
    Клерк Аватар для margo46
    Регистрация
    07.07.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,036
    Цитата Сообщение от mar_ko Посмотреть сообщение
    И что это значит? И чем это нам грозит?
    Если иметь в виду зарплату, то на себестоимость услуги можете принять только в рамках трудовых договоров, всё остальное - из прибыли.
    Вопрос про ФСС: Вы расчитались с сотрудниками по б.л. из своих оборотных средств?
    На примере последнего месяца:
    Д210604 К230302 100
    Д230302 К230203 150
    Д230203 К220101 150, тогда получение из ФСС Д220101 К 230302 = 50
    У Вас такой случай? Если "да", то где Вам видется КОСГУ 211?
    Я не люблю, когда везёт врагу...

  19. #19
    tat9718204
    Гость
    Цитата Сообщение от margo46 Посмотреть сообщение
    всё остальное - из прибыли.
    Не всегда так

  20. #20
    margo46 margo46 вне форума
    Клерк Аватар для margo46
    Регистрация
    07.07.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,036
    В рамках налогового кодекса - всегда. Если выплаты не оговорены трудовым договором, положением о премировании за трудовые успехи и результаты - выплаты из прибыли.
    Я не люблю, когда везёт врагу...

  21. #21
    tat9718204
    Гость
    договара гражданско правового характера тоже можно принять на расходы если такие заложены в калькуляцию услуг.

  22. #22
    mar_ko
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Постановление Правительства относится ТОЛЬКО к бюджетным средсвам. Ваш внебюджет - это не только бюджетный учет, но и налоговый. Не забывайте про это....
    Я неправильно выразилась. Я имела ввиду, что это средства ФСС и из бюджета нам их не доводили. Внебюджетной деятельности у нас нет.

  23. #23
    margo46 margo46 вне форума
    Клерк Аватар для margo46
    Регистрация
    07.07.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,036
    Цитата Сообщение от tat9718204 Посмотреть сообщение
    договара гражданско правового характера тоже можно принять на расходы если такие заложены в калькуляцию услуг.
    Но тогда нет КОСГУ 211 и 213
    Я не люблю, когда везёт врагу...

  24. #24
    margo46 margo46 вне форума
    Клерк Аватар для margo46
    Регистрация
    07.07.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,036
    Цитата Сообщение от mar_ko Посмотреть сообщение
    Я неправильно выразилась. Я имела ввиду, что это средства ФСС и из бюджета нам их не доводили. Внебюджетной деятельности у нас нет.
    Напишите Ваши проводки до возврата из ФСС.
    Я не люблю, когда везёт врагу...

  25. #25
    Неизвестный Неизвестный вне форума
    Клерк
    Регистрация
    27.12.2008
    Сообщений
    2,167
    Цитата Сообщение от tan223 Посмотреть сообщение
    на 1 января нарисовалась такая картинка по ЕСН в части ФСС . общая задолженность ФСС перед нами 24 тыс. А если по источникам, (все по внебюджету) то по 7 источникам мы им должны от 800 до 1000 руб, а по 2-м они нам 27 тыс.
    Вот думаю можно ли будет зачесть на следующий год эту переплату-задолженность. Дело в том, что ФСС не вернет все 27 тысяч, так как по отчету будет только 24.
    Мне всегда было интересно возможно ли в таком случае делать платежку с одного КБК на восстановление другого КБК.
    Правовые основания вроде бы есть.
    Единственная помеха что казна возможно не поймет ...

    (Справочно: платежки от себя к себе например по удержаниям из зарплаты сотрудников насколько я в курсе для некоторых учреждений дело обыденное)

  26. #26
    tan223 tan223 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    15.11.2009
    Сообщений
    2,953
    Цитата Сообщение от Неизвестный Посмотреть сообщение
    Мне всегда было интересно возможно ли в таком случае делать платежку с одного КБК на восстановление другого КБК.
    Правовые основания вроде бы есть.
    Единственная помеха что казна возможно не поймет ...

    (Справочно: платежки от себя к себе например по удержаниям из зарплаты сотрудников насколько я в курсе для некоторых учреждений дело обыденное)
    угу, задолженность по ЕСН в части ФСС у нас на счетах в ОФК, а перерасход на счете в банке (ср-ва ОМС). Боюсь казначеи не пропустят такой платеж. надо будет попытаться сделать так в этом году, в принципе ничему не противоречит.
    А можно попытаться засчитать в счет уплаты взносов в ФСС в этом году, общее то сальдо идет для отчета в ФСС, а новый счет для этих взносов вроде не вводится

  27. #27
    tan223 tan223 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    15.11.2009
    Сообщений
    2,953
    Цитата Сообщение от mar_ko Посмотреть сообщение
    По логике нужно было на 213, но существует постановление Правительства, которое разрешает использовать экономию по 213 на стимулирование работников (мы же корректируем с 213 на 211). А средства из ФСС пришли 22 декабря, корректировать уже было невозможно. Тем более это не бюджетные средства. Наши работники болели слишком много. Может я не права.
    наши постоянно болеют, нам постоянно восстанавливает ФСС и мы, если по итогам года остаток - возвращаем его в бюджет.
    перевести с одного КОСГУ на другой имхо можно только по разрешению распорядителя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)