Уважаемые форумчане прошу вас мне подсказать мы импортировали товар, все расходы по его доставке я сожу в себестоимость данного товара. Как поступить с теми расходами которые были понесены по доставке этого товара, но документы по ним были выставлены после того как товар был оприходован и продан. Их необходимо отнести на 91 счет и для прибыли они будут учитываться. Или как правильно поступить подскажите?




