×
Показано с 1 по 9 из 9
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    04.10.2007
    Сообщений
    1,181

    Документы выставлены после оприходования товара

    Уважаемые форумчане прошу вас мне подсказать мы импортировали товар, все расходы по его доставке я сожу в себестоимость данного товара. Как поступить с теми расходами которые были понесены по доставке этого товара, но документы по ним были выставлены после того как товар был оприходован и продан. Их необходимо отнести на 91 счет и для прибыли они будут учитываться. Или как правильно поступить подскажите?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    Если документы поступили в одномочетном году, то на счет 90
    Творю, но за последствия не...

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    04.10.2007
    Сообщений
    1,181
    Что прям делать проводку 90/60

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    04.10.2007
    Сообщений
    1,181
    По моему логичнее отнести их на 91/60

  5. #5
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    Да 90/60. Ну какой этой прочий расход. Если бы документы посупили вовремя, то расходы были бы учтены в итоге на 90 счете, ну только через 41.
    Творю, но за последствия не...

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    04.10.2007
    Сообщений
    1,181
    Может тогда лучше 44/60

  7. #7
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    Ну так менее глаз конечно режет, но по-моему, не принципиально.
    Творю, но за последствия не...

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    04.10.2007
    Сообщений
    1,181
    Спасибо за участие

  9. #9
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    пжлст,
    Творю, но за последствия не...

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)